2022年度珠晖区科技和工业信息化局部门决算

              
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2022年度珠晖区科技和工业信息化局部门决算 

  

目 录 

 

第一部分 珠晖区科技和工业信息化局概况 

一、部门职责 

二、机构设置及决算单位构成 

第二部分 2022年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

第三部分 2022年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明 

十一、一般性支出情况 

十二、关于政府采购支出说明 

十三、关于国有资产占用情况说明 

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

 

 

 

 

 

第一部分 珠晖区科技和工业信息化局概况 

 

  

一、部门职责 

(一)贯彻落实国家、省、市有关科学技术、工业经济和信息化方面的方针政策和法律法规。组织起草科学技术、工业经济和信息化有关规范性文件草案,拟订并组织实施科学技术、工业经济和信息化规划和年度计划。指导协调政府各部门和乡镇街道的科技、工业、信息化管理工作。 

(二)负责全区工业和信息化领域的日常经济运行调节工作,编制并组织实施近期工业经济和信息化领域的经济运行调控目标、政策和措施。监测分析近期全区工业和信息化领域的经济运行态势,统计并发布相关信息,协调解决工业经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。 

(三)拟订全区新型工业化的发展战略,协调解决有关重大问题;综合管理全区工业经济,指导、协调和服务工业企业。负责推进信息化和工业化融合,推进全区工业信息化。指导全区工业技术创新、品牌升级和管理创新,引导优先发展高科技、高附加值产业,大力推进节能减排,发展低碳工业经济。负责全区优势工业产业与重点工业企业的培育和发展工作。负责指导全区规模工业企业的统计和考核工作。 

(四)会同有关部门研究提出全区科技发展、工业企业发展重大布局政策建议,参与对经济、多学科的综合性项目、引进项目的论证与决策,组织实施省、市、区科技专项、关键技术和共性技术攻关。会同有关部门提出科技体制改革的政策和措施建议、推进科技体制改革工作。 

(五)负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向的意见,按规定权限负责工业固定资产投资项目管理工作。 

(六)推进全区创新体系建设,会同有关部门推荐或认定创新型企业、民营科技企业和自主创新产品,加强技术创新平台的建设,促进民营科技和科技型中小企业的技术创新工作,推进中小企业服务体系建设和全民创业。 

(七)会同有关部门拟订高新技术发展的政策措施,指导高新技术及应用技术的开发与推广,会同有关部门推荐或认定高新技术企业和高新技术产品,指导各类科技示范推广基地的建设与管理。 

(八)拟订科技服务业发展的政策和规划,拟订促进技术市场、科技中介组织发展的政策措施,负责技术市场、科技中介组织的指导和监督管理,负责全区科技奖励、科技保密、科技评估、科技统计、科技情况信息。推进民营科技工作。 

(九)研究提出多渠道增加科技投入的措施建议,优化科技资源;会同有关部门提出科技资源合理配置的政策建议,推动科技资源共建共享,促进科技和金融结合,建立科技金融服务的统筹协调机制。负责科技经费的预、决算和经费使用的监督管理。 

(十)牵头组织协调产学研结合工作,推进产学研创新联盟建设,会同有关部门制定科技成果推广政策,指导科技成果转化。 

(十一)组织拟订科技促进农村和社会发展的政策措施,会同有关部门推进全区农村科技创新示范点建设,促进以科技改善民生为重点的农村建设和社会建设。 

(十二)指导、协调全区科技、工业经济和信息化领域的对外交流与合作;指导全区科技、工业经济和信息化领域人才开发与培训工作。 

(十三)负责职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。 

(十四)负责统计监测全面建成小康社会相关指标数据,并分析研究提出对策建议,及时发出预警信息。 

(十五)承办区人民政府交办的其他事项。 

二、机构设置及决算单位构成 

(一)内设机构设置 

珠晖区科技和工业信息化局内设机构包括:2022年决算编制时,本部门共有编制人数11人,实有人数11人。1、办公室;2经济运行股;3、经济发展股;4、电力能源股。 

(二)决算单位构成 

珠晖区科技和工业信息化局无下属单位,因此,珠晖区科技和工业信息化局2022年单位决算即珠晖区科技和工业信息化局本级。 


 

第二部分 2022年度部门决算表 

 

 

收入支出决算总表





公开01表

部门:珠晖区科技和工业信息化局

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,150.74

一、一般公共服务支出

32

0.38

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

218.81

三、国防支出

34


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

35


五、事业收入

5


五、教育支出

36


六、经营收入

6


六、科学技术支出

37

956.51

七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

38


八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

39

39.93


9


九、卫生健康支出

40

8.89


10


十、节能环保支出

41



11


十一、城乡社区支出

42



12


十二、农林水支出

43



13


十三、交通运输支出

44



14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

130.36


15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50

14.67


20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52

218.81


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53



23


二十三、其他支出

54



24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

1,369.55

本年支出合计

58

1,369.55

使用非财政拨款结余

28


结余分配

59


年初结转和结余

29


年末结转和结余

60



30



61


总计

31

1,369.55

总计

62

1,369.55

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

收入决算表










公开02表

部门:珠晖区科技和工业信息化局

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,369.55

1,369.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

0.38

0.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

0.38

0.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

招商引资

0.38

0.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

956.51

956.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20601

科学技术管理事务

241.84

241.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060101

行政运行

208.40

208.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060102

一般行政管理事务

2.99

2.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060199

其他科学技术管理事务支出

30.44

30.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060499

其他技术研究与开发支出

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20605

科技条件与服务

9.22

9.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060599

其他科技条件与服务支出

9.22

9.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20607

科学技术普及

7.44

7.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060799

其他科学技术普及支出

7.44

7.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

658.01

658.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2069901

科技奖励

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2069999

其他科学技术支出

648.01

648.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

39.93

39.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

14.49

14.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.44

14.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.05

0.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20806

企业改革补助

9.19

9.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080699

其他企业改革发展补助

9.19

9.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

16.25

16.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

16.25

16.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

8.89

8.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

8.89

8.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

8.89

8.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

130.36

130.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21502

制造业

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150299

其他制造业支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

127.36

127.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

127.36

127.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

14.67

14.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

14.67

14.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

14.67

14.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

223

国有资本经营预算支出

218.81

218.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

218.81

218.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2230105

国有企业退休人员社会化管理补助支出

218.81

218.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

支出决算表









公开03表

部门:珠晖区科技和工业信息化局

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,369.55

265.70

1,103.85

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

0.38

0.00

0.38

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

0.38

0.00

0.38

0.00

0.00

0.00

2011308

招商引资

0.38

0.00

0.38

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

956.51

211.40

745.11

0.00

0.00

0.00

20601

科学技术管理事务

241.84

211.40

30.44

0.00

0.00

0.00

2060101

行政运行

208.40

208.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2060102

一般行政管理事务

2.99

2.99

0.00

0.00

0.00

0.00

2060199

其他科学技术管理事务支出

30.44

0.00

30.44

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

40.00

0.00

40.00

0.00

0.00

0.00

2060499

其他技术研究与开发支出

40.00

0.00

40.00

0.00

0.00

0.00

20605

科技条件与服务

9.22

0.00

9.22

0.00

0.00

0.00

2060599

其他科技条件与服务支出

9.22

0.00

9.22

0.00

0.00

0.00

20607

科学技术普及

7.44

0.00

7.44

0.00

0.00

0.00

2060799

其他科学技术普及支出

7.44

0.00

7.44

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

658.01

0.00

658.01

0.00

0.00

0.00

2069901

科技奖励

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2069999

其他科学技术支出

648.01

0.00

648.01

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

39.93

30.74

9.19

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

14.49

14.49

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.44

14.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.05

0.05

0.00

0.00

0.00

0.00

20806

企业改革补助

9.19

0.00

9.19

0.00

0.00

0.00

2080699

其他企业改革发展补助

9.19

0.00

9.19

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

16.25

16.25

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

16.25

16.25

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

8.89

8.89

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

8.89

8.89

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

8.89

8.89

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

130.36

0.00

130.36

0.00

0.00

0.00

21502

制造业

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

2150299

其他制造业支出

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

127.36

0.00

127.36

0.00

0.00

0.00

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

127.36

0.00

127.36

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

14.67

14.67

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

14.67

14.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

14.67

14.67

0.00

0.00

0.00

0.00

223

国有资本经营预算支出

218.81

0.00

218.81

0.00

0.00

0.00

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

218.81

0.00

218.81

0.00

0.00

0.00

2230105

国有企业退休人员社会化管理补助支出

218.81

0.00

218.81

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

部门:珠晖区科技和工业信息化局

金额单位:万元

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1,150.74

一、一般公共服务支出

33

0.38

0.38

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34



0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3

218.81

三、国防支出

35



0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36



0.00

0.00


5


五、教育支出

37



0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

956.51

956.51

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39



0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

39.93

39.93

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

8.89

8.89

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42



0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43



0.00

0.00


12


十二、农林水支出

44



0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45



0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

130.36

130.36

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47



0.00

0.00


16


十六、金融支出

48



0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49



0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50



0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

14.67

14.67

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52



0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

218.81


0.00

218.81


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54



0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55



0.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56



0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57



0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58



0.00

0.00

本年收入合计

27

1,369.55

本年支出合计

59

1,369.55

1,150.74

0.00

218.81

年初财政拨款结转和结余

28


年末财政拨款结转和结余

60



0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29



61





政府性基金预算财政拨款

30



62





国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

1,369.55

总计

64

1,369.55

1,150.74

0.00

218.81

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表

部门:珠晖区科技和工业信息化局

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

7

8

9

合计

1,150.74

265.70

885.04

201

一般公共服务支出

0.38

0.00

0.38

20113

商贸事务

0.38

0.00

0.38

2011308

招商引资

0.38

0.00

0.38

206

科学技术支出

956.51

211.40

745.11

20601

科学技术管理事务

241.84

211.40

30.44

2060101

行政运行

208.40

208.40

0.00

2060102

一般行政管理事务

2.99

2.99

0.00

2060199

其他科学技术管理事务支出

30.44

0.00

30.44

20604

技术研究与开发

40.00

0.00

40.00

2060499

其他技术研究与开发支出

40.00

0.00

40.00

20605

科技条件与服务

9.22

0.00

9.22

2060599

其他科技条件与服务支出

9.22

0.00

9.22

20607

科学技术普及

7.44

0.00

7.44

2060799

其他科学技术普及支出

7.44

0.00

7.44

20699

其他科学技术支出

658.01

0.00

658.01

2069901

科技奖励

10.00

0.00

10.00

2069999

其他科学技术支出

648.01

0.00

648.01

208

社会保障和就业支出

39.93

30.74

9.19

20805

行政事业单位养老支出

14.49

14.49

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.44

14.44

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.05

0.05

0.00

20806

企业改革补助

9.19

0.00

9.19

2080699

其他企业改革发展补助

9.19

0.00

9.19

20808

抚恤

16.25

16.25

0.00

2080801

死亡抚恤

16.25

16.25

0.00

210

卫生健康支出

8.89

8.89

0.00

21011

行政事业单位医疗

8.89

8.89

0.00

2101101

行政单位医疗

8.89

8.89

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

130.36

0.00

130.36

21502

制造业

3.00

0.00

3.00

2150299

其他制造业支出

3.00

0.00

3.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

127.36

0.00

127.36

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

127.36

0.00

127.36

221

住房保障支出

14.67

14.67

0.00

22102

住房改革支出

14.67

14.67

0.00

2210201

住房公积金

14.67

14.67

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表








公开06表

部门:珠晖区科技和工业信息化局

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

194.46

302

商品和服务支出

27.32

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

51.18

30201

办公费

10.00

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

15.94

30202

印刷费

0.00

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

77.24

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

11.10

30205

水费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

14.44

30206

电费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

0.05

30207

邮电费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

8.89

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.00

30211

差旅费

0.00

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

14.67

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

0.95

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

43.92

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

4.20

30217

公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

16.25

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

23.47

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

2.99

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39999

其他支出

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

8.39




30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

税金及附加费用

0.00







30299

其他商品和服务支出

5.94




人员经费合计

238.38

公用经费合计

27.32

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开07表

部门:珠晖区科技和工业信息化局


金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

0

0

0

0

0

















































注:我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开08表

部门:珠晖区科技和工业信息化局


金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

218.81

0

218.81

223

国有资本经营预算支出

218.81

0

218.81

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

218.81

0

218.81

2230105

国有企业退休人员社会化管理补助支出

218.81

0

218.81


























注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

财政拨款“三公”经费支出决算表











公开09表

部门:珠晖区科技和工业信息化局

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:我单位没有使用该支出,故本表无数据。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


第三部分 2022年度部门决算情况说明 

 

一、收入支出决算总体情况说明 

2022年度收、支总计1,369.55万元。与上一年度相比,收、支总计各增加956.86万元,增长231.86%。主要原因是项目经费大幅度增加,上级科技和工信部门对企业的奖励资金通过我局账户拨付给企业,另外人员经费由于晋级晋档等政策支持有所增加。 

二、收入决算情况说明 

2022年度收入合计1,369.55万元,其中:财政拨款收入1,369.55万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。 

三、支出决算情况说明 

2022年度支出合计1,369.55万元,其中:基本支出265.7万元,占19.4%;项目支出1,103.85万元,占80.6%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2022年度财政拨款收、支总计1,369.55万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各增加977.01万元,增长248.89%。主要原因是上级科技部门和工信部门把应该拨付给企业的项目经费由我局拨付给企业,所以一方面增加了财政拨款收入,另一方面也增加了财政拨款支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,150.74万元,占本年支出合计的84.02%。与上一年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加758.2万元,增长193.15%。主要是因为大量拨付给企业的项目资金由我局账户支出,增加了财政拨款支出。 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,150.74万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0.38万元,占0.03%;科学技术支出956.51万元,占83.13%;社会保障和就业支出39.93万元,占3.47%;卫生健康支出8.89万元,占0.77%;资源勘探工业信息等支出130.36万元,占11.33%;住房保障支出14.67万元,占1.27%。 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为144.48万元,支出决算数为1,150.74万元,完成年初预算的796.47%,其中: 

1、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项) 

年初预算为0万元,支出决算为0.38万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:使用以前年度结转的招商引资工作经费。 

2、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项) 

年初预算为95.93万元,支出决算为208.4万元,完成年初预算的217.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是:使用了上级拨付了112.47万元科学技术支出类的项目经费。 

3、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项) 

年初预算为0万元,支出决算为2.99万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:实用上年度结转的资金。 

4、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项) 

年初预算为16.00万元,支出决算为30.44万元,完成年初预算的190.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是:使用了上级部门拨付的其他科学技术管理事务支出类项目资金。 

5、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项) 

年初预算为0万元,支出决算为40万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:使用上级部门拨付的科学技术支出类其他技术研究与开发支出类项目经费。 

6、科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项) 

年初预算为0万元,支出决算为9.22万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:使用上级部门拨付的其他科技条件与服务支出类项目资金。 

7、科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项) 

年初预算为0万元,支出决算为7.44万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:使用上年度结转的资金。 

8、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项) 

年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:使用上年度结转的资金。 

9、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项) 

年初预算为0万元,支出决算为648.01万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:使用上级部门拨付的其他科学技术支出类项目资金。 

10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 

年初预算为11.99万元,支出决算为14.44万元,完成年初预算的120.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了该项目预算。 

11、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 

年初预算为0万元,支出决算为0.05万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加预算。 

12、社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)其他企业改革发展补助(项) 

年初预算为0万元,支出决算为9.19万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:使用上年度结转资金。 

13、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 

年初预算为0万元,支出决算为16.25万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度拨付以前年度应拨付而未拨付的资金。 

14、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 

年初预算为8.93万元,支出决算为8.89万元,完成年初预算的99.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是:资金支付不及时。 

15、资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项) 

年初预算为0万元,支出决算为3万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:使用以前年度结转资金。 

16、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项) 

年初预算为0万元,支出决算为127.36万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:使用上级工信部门拨付给企业的专项资金。 

17、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 

年初预算为11.63万元,支出决算为14.67万元,完成年初预算的126.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是:预算超支,标准提升。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出265.7万元,其中: 

人员经费238.38万元,占基本支出的89.72%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。 

公用经费27.32万元,占基本支出的10.28%,主要包括:办公费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于预算为0,无法计算百分比。

其中: 

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,与上年相比减少0.59万元,下降100%,下降的主要原因是我局厉行节约,年内未发生公务接待费用。 

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车购置费支出与上年持平。 

公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车运行维护费支出与上年持平。 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,由于“三公”经费财政拨款支出决算为0,无法计算百分比,因公出国(境)费支出决算0万元,由于“三公”经费财政拨款支出决算为0,无法计算百分比,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,由于“三公”经费财政拨款支出决算为0,无法计算百分比。其中: 

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2022年度无因公出国(境)费支出。 

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,我单位2022年度无公务接待费支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,购置公务用车0辆,更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截至2022年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

珠晖区科技和工业信息化局2022年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,并已公开空表。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况 

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入218.81万元;年初结转和结余0万元;支出218.81万元,其中基本支出0万元,项目支出218.81万元;年末结转和结余0万元。具体情况如下:

1、国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项) 

年初预算为0万元,支出决算为218.81万元,完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是:拨付上级部门未在预算内安排安排的专项资金。 

十、关于机关运行经费支出说明 

珠晖区科技和工业信息化局2022年度机关运行经费支出27.32万元,比上年度决算数增加8.93万元,增长48.56%。主要原因是:一方面是承担了过多上级安排的专项任务,办公经费增加较多,一方面是聘请了几名临聘人员,增加了开支。

十一、一般性支出情况 

2022年度本单位支出会议费0万元,我单位2022年度无会议费支出;开支培训费0万元,我单位2022年度无培训费支出;主要是我们严格执行八项规定,未发生会议费和培训费等开支。 

十二、关于政府采购支出说明 

珠晖区科技和工业信息化局2022年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,由于政府采购支出总额为0万元,无法计算占政府采购支出总额的百分比。其中:授予小微企业合同金额0万元,由于政府采购支出总额为0万元,无法计算占政府采购支出总额的百分比。由于货物支出总额为0万元,无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比,由于工程支出总额为0万元,无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比,由于服务支出总额为0万元,无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比 

十三、关于国有资产占用情况说明 

截至2022年12月31日,珠晖区科技和工业信息化局共有车辆0辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。 

十四、关于2022年度预算绩效情况说明 

(一)部门整体支出绩效情况 

详情请见附件。 

(二)存在的问题及原因分析 

详情请见附件。 

 

 

 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配:指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款 

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金 

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金 

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出 

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出 

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用 

 

 

 

第五部分 附件 

2022年度部门整体支出绩效自评(科技和工业信息化局)

 

 


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