2020年度珠晖区社会劳动保险管理服务中心部门决算

              
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2020年度珠晖区社会劳动保险管理服务中心部门决算 

  

目 录 

 

第一部分 珠晖区社会劳动保险管理服务中心概况 

一、部门职责 

二、机构设置 

第二部分 2020年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第三部分 2020年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、关于机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况 

十一、关于政府采购支出说明 

十二、关于国有资产占用情况说明 

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

 

 

 

 

 

第一部分 珠晖区社会劳动保险管理服务中心概况 

 

  

一、部门职责 

(一)负责珠晖区社会保险相关事务性工作。 

 

二、机构设置及决算单位构成 

(一)内设机构设置 

    珠晖区社会劳动保险管理服务中心内设机构包括:(1)综合股。(2)规划财务股。(3)公共业务股。(4)退休管理服务股。(5)城乡居民养老工作股。(6)档案管理股。 2020年实有人员14人,其中:在职13人(含主任1人),离退休人员1人。 

(二)决算单位构成 

    珠晖区社会劳动保险管理服务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括:珠晖区社会劳动保险管理服务中心本级机构构成。

 


第二部分 2020年度部门决算表 

 

 

收入支出决算总表





公开01表

部门:衡阳市珠晖区社会劳动保险管理服务中心

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

9,941.17

一、一般公共服务支出

32

1.74

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

34


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

35


五、事业收入

5


五、教育支出

36


六、经营收入

6


六、科学技术支出

37


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

38


八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

39

9,898.64


9


九、卫生健康支出

40

16.23


10


十、节能环保支出

41



11


十一、城乡社区支出

42



12


十二、农林水支出

43



13


十三、交通运输支出

44



14


十四、资源勘探工业信息等支出

45



15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50

13.44


20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53



23


二十三、其他支出

54



24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

9,941.17

本年支出合计

58

9,930.06

使用非财政拨款结余

28


结余分配

59


年初结转和结余

29

41.58

年末结转和结余

60

52.69


30



61


总计

31

9,982.75

总计

62

9,982.75

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

收入决算表










公开02表

部门:衡阳市珠晖区社会劳动保险管理服务中心

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

9,941.17

9,941.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1.38

1.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

1.38

1.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

1.38

1.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

9,916.62

9,916.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

102.85

102.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080101

行政运行

80.04

80.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080107

社会保险业务管理事务

3.72

3.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

社会保险经办机构

16.04

16.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

3.06

3.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

7,940.96

7,940.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080503

离退休人员管理机构

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.70

10.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

7,000.26

7,000.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

905.00

905.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20826

财政对基本养老保险基金的补助

1,799.00

1,799.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082602

财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

1,799.00

1,799.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20830

财政代缴社会保险费支出

43.81

43.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2083001

财政代缴城乡居民基本养老保险费支出

43.81

43.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

12.01

12.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

12.01

12.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

12.01

12.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

11.15

11.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

11.15

11.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

11.15

11.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

支出决算表









公开03表

部门:衡阳市珠晖区社会劳动保险管理服务中心

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

9,930.06

195.53

9,734.53

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1.74

1.74

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

1.74

1.74

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

1.74

1.74

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

9,898.64

164.11

9,734.53

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

109.02

109.02

0.00

0.00

0.00

0.00

2080101

行政运行

97.60

97.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

社会保险经办机构

11.42

11.42

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

7,941.26

36.00

7,905.26

0.00

0.00

0.00

2080503

离退休人员管理机构

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.00

11.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

7,000.26

0.00

7,000.26

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

905.00

0.00

905.00

0.00

0.00

0.00

20826

财政对基本养老保险基金的补助

1,785.46

0.00

1,785.46

0.00

0.00

0.00

2082602

财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

1,785.46

0.00

1,785.46

0.00

0.00

0.00

20830

财政代缴社会保险费支出

43.81

0.00

43.81

0.00

0.00

0.00

2083001

财政代缴城乡居民基本养老保险费支出

43.81

0.00

43.81

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

19.09

19.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

19.09

19.09

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

16.23

16.23

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

16.23

16.23

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

16.23

16.23

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

13.44

13.44

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

13.44

13.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

13.44

13.44

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

部门:衡阳市珠晖区社会劳动保险管理服务中心

金额单位:万元

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

9,941.17

一、一般公共服务支出

33

1.74

1.74

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34



0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3


三、国防支出

35



0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36



0.00

0.00


5


五、教育支出

37



0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38



0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39



0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

9,898.64

9,898.64

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

16.23

16.23

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42



0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43



0.00

0.00


12


十二、农林水支出

44



0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45



0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46



0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47



0.00

0.00


16


十六、金融支出

48



0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49



0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50



0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

13.44

13.44

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52



0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53



0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54



0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55



0.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56



0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57



0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58



0.00

0.00

本年收入合计

27

9,941.17

本年支出合计

59

9,930.06

9,930.06

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

41.58

年末财政拨款结转和结余

60

52.69

52.69

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

41.58


61





政府性基金预算财政拨款

30



62





国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

9,982.75

总计

64

9,982.75

9,982.75

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表

部门:衡阳市珠晖区社会劳动保险管理服务中心

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

9,930.06

195.53

9,734.53

201

一般公共服务支出

1.74

1.74

0.00

20199

其他一般公共服务支出

1.74

1.74

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

1.74

1.74

0.00

208

社会保障和就业支出

9,898.64

164.11

9,734.53

20801

人力资源和社会保障管理事务

109.02

109.02

0.00

2080101

行政运行

97.60

97.60

0.00

2080109

社会保险经办机构

11.42

11.42

0.00

20805

行政事业单位养老支出

7,941.26

36.00

7,905.26

2080503

离退休人员管理机构

25.00

25.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.00

11.00

0.00

2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

7,000.26

0.00

7,000.26

2080599

其他行政事业单位养老支出

905.00

0.00

905.00

20826

财政对基本养老保险基金的补助

1,785.46

0.00

1,785.46

2082602

财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

1,785.46

0.00

1,785.46

20830

财政代缴社会保险费支出

43.81

0.00

43.81

2083001

财政代缴城乡居民基本养老保险费支出

43.81

0.00

43.81

20899

其他社会保障和就业支出

19.09

19.09

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

19.09

19.09

0.00

210

卫生健康支出

16.23

16.23

0.00

21011

行政事业单位医疗

16.23

16.23

0.00

2101101

行政单位医疗

16.23

16.23

0.00

221

住房保障支出

13.44

13.44

0.00

22102

住房改革支出

13.44

13.44

0.00

2210201

住房公积金

13.44

13.44

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表

部门:衡阳市珠晖区社会劳动保险管理服务中心

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

146.57

302

商品和服务支出

48.86

307

债务利息及费用支出


30101

基本工资

64.48

30201

办公费

2.74

30701

国内债务付息


30102

津贴补贴


30202

印刷费

4.04

30702

国外债务付息


30103

奖金

24.78

30203

咨询费


310

资本性支出


30106

伙食补助费

0.18

30204

手续费

1.24

31001

房屋建筑物购建


30107

绩效工资

2.77

30205

水费


31002

办公设备购置


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

11.00

30206

电费


31003

专用设备购置


30109

职业年金缴费


30207

邮电费

0.10

31005

基础设施建设


30110

职工基本医疗保险缴费

13.13

30208

取暖费


31006

大型修缮


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31007

信息网络及软件购置更新


30112

其他社会保障缴费

2.87

30211

差旅费

0.37

31008

物资储备


30113

住房公积金

13.44

30212

因公出国(境)费用


31009

土地补偿


30114

医疗费

9.23

30213

维修(护)费


31010

安置补助


30199

其他工资福利支出

4.70

30214

租赁费


31011

地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

0.10

30215

会议费


31012

拆迁补偿


30301

离休费


30216

培训费


31013

公务用车购置


30302

退休费


30217

公务接待费


31019

其他交通工具购置


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


31021

文物和陈列品购置


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31022

无形资产购置


30305

生活补助


30225

专用燃料费


31099

其他资本性支出


30306

救济费


30226

劳务费

23.83

399

其他支出


30307

医疗费补助


30227

委托业务费

2.33

39906

赠与


30308

助学金


30228

工会经费

2.12

39907

国家赔偿费用支出


30309

奖励金

0.10

30229

福利费


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费


39999

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

12.08




30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用








30299

其他商品和服务支出





人员经费合计

146.67

公用经费合计

48.86

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表











公开07表

部门:衡阳市珠晖区社会劳动保险管理服务中心

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12













注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位没有一般公共预算财政拨款收入,也没有使用一般公共预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08表

部门:衡阳市珠晖区社会劳动保险管理服务中心

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开09表

部门:衡阳市珠晖区社会劳动保险管理服务中心

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计


































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。


第三部分 2020年度部门决算情况说明 

 

一、收入支出决算总体情况说明 

2020年度收、支总计9,982.75万元。与上一年度相比,收、支总计各增加1,221.45万元,增长13.94%。主要是因为退休工资及在职人员绩效的提标。 

二、收入决算情况说明 

2020年度收入合计9,941.17万元,其中:财政拨款收入9,941.17万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。 

三、支出决算情况说明 

2020年度支出合计9,930.06万元,其中:基本支出195.53万元,占1.97%;项目支出9,734.53万元,占98.03%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2020年度财政拨款收、支总计9,982.75万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各增加1,221.45万元,增长13.94%。主要是因为机关养老保险职业年金记实。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

(一)财政拨款支出决算总体情况 

2020年度财政拨款支出9,930.06万元,占本年支出合计的100%。与上一年度相比,财政拨款支出增加1,210.35万元,增长13.88%。主要是因为机关养老保险职业年金记实。 

(二)财政拨款支出决算结构情况 

2020年度财政拨款支出9,930.06万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1.74万元,占0.02%;社会保障和就业支出9,898.64万元,占99.68%;卫生健康支出16.23万元,占0.16%;住房保障支出13.44万元,占0.14%。 

(三)财政拨款支出决算具体情况 

2020年度财政拨款支出年初预算数为8,088万元,支出决算数为9,930.06万元,完成年初预算的122.78%,其中: 

1、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项) 

年初预算为0万元,支出决算为1.74万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加预算。

2、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项) 

年初预算为104.74万元,支出决算为97.6万元,完成年初预算的93.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是:机构合并后人员减少。

3、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项) 

年初预算为10万元,支出决算为11.42万元,完成年初预算的114.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是:办公经费增加。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构(项) 

年初预算为25万元,支出决算为25万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 

年初预算为10.7万元,支出决算为11万元,完成年初预算的102.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是:工资提高,相应的养老保险缴费基数提高。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项) 

年初预算为7,000万元,支出决算为7,000.26万元,完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:年初略有结余。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项) 

年初预算为0万元,支出决算为905万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:根据文件规定20年开始职业年金纪实。

8、社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项) 

年初预算为169.31万元,支出决算为1,785.46万元,完成年初预算的1,054.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加预算。

9、社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出(款)财政代缴城乡居民基本养老保险费支出(项) 

年初预算为32万元,支出决算为43.81万元,完成年初预算的136.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是:根据政策要求,应保尽保。增加了代缴人数。

10、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 

年初预算为10万元,支出决算为19.09万元,完成年初预算的190.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是:新增加了大学生,相关的人员待遇增加。

11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 

年初预算为12.01万元,支出决算为16.23万元,完成年初预算的135.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是:医保铺底等增加。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 

年初预算为11.15万元,支出决算为13.44万元,完成年初预算的120.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是:人员缴费基数提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

 2020年度财政拨款基本支出195.53万元,其中:人员经费146.67万元,占基本支出的75.01%,主要包括:基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金。公用经费48.86万元,占基本支出的24.99%,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,

其中: 

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中: 

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2020年度无因公出国(境)费支出。 

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,我单位2020年度无公务接待费支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截至2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2020年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

珠晖区社会劳动保险管理服务中心2020年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明 

珠晖区社会劳动保险管理服务中心2020年度机关运行经费支出0万元,与年初预算数持平。

十、一般性支出情况 

2020年度珠晖区社会劳动保险管理服务中心一般性支出45.49万元,其中:会议费0万元,我单位2020年度无会议费支出;开支培训费0万元,我单位2020年度无培训费支出;20年没有开展晚会、庆典活动;办公费2.74万元;印刷费4.04万元;咨询费0万元;水费0万元;电费0万元;邮电费0.1万元;取暖费0万元;物业管理费0万元;差旅费0.37万元;因公出国(境)费用0万元;维修(护)费0万元;租赁费0万元;公务接待费0万元;被装购置费0万元;劳务费23.83万元;委托业务费2.33万元;公务用车运行维护费0万元;其他交通费用12.08万元;房屋建筑物购建0万元;办公设备购置0万元;公务用车购置0万元;其他交通工具购置0万元。 

十一、关于政府采购支出说明 

珠晖区社会劳动保险管理服务中心2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2020年12月31日,珠晖区社会劳动保险管理服务中心共有车辆0辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。 

十三、关于2020年度预算绩效情况说明 

部门履职及履职效益情况良好。其中:部门整体支出经济性良好,对成本(预算)控制、节约等情况均符合相关要求;部门整体支出效率性良好,各项工作、专项完成均按时、按要求完成;部门整体支出有效性良好,反映部门整体支出使用效果的各项指标均符合相关要求;部门整体支出可持续性良好,支出完成后,后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素均符合相关要求。 

 

 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

第五部分 附件 

445447876_珠晖区社会劳动保险管理服务中心_区社保服务中心2020年部门整体支出绩效自评

 

 

 


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