2020年度珠晖区教育局部门决算

              
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2020年度珠晖区教育局部门决算 

  

目 录 

 

第一部分 珠晖区教育局概况 

一、部门职责 

二、机构设置 

第二部分 2020年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第三部分 2020年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、关于机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况 

十一、关于政府采购支出说明 

十二、关于国有资产占用情况说明 

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

 

 

 

 

 

第一部分 珠晖区教育局概况 

 

  

一、部门职责 

(一)贯彻执行中央和省、市有关教育工作的方针、政策、法律法规,结合本区拟订具体实施办法和管理制度,并监督实施。研究提出全区教育改革与发展战略,制定全区教育事业发展规划和年度计划并组织实施。 

(二)负责全区基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育、学前教育、民办教育的管理工作;统筹推进全区社区教育和终身教育工作。 

(三)负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调,全面实施素质教育。负责指导全区教育教学科学研究工作,提高教育教学管理水平。 

(四)负责全区的教师工作,组织指导中小学教师的资格认定、注册、招聘录用、职务评聘、培养培训、调配交流、档案管理和考核奖惩等工作。制定全区师资建设发展规划、教职工管理制度和培训计划并组织实施。宏观管理全区语言文字工作,指导、督促和检查各级各类学校推广普通话和使用规范汉字工作。协调指导师范类大中专毕业生就业工作。协调对少数民族和少数民族地区的教育援助。 

(五)负责管理全区勤工俭学工作、教育技术装备和图书建设工作、负责全区教育系统宣传信息工作。 

(六)负责管理和监督全区教育系统经费、财务、基建、校产和国有资产;会同有关部门拟订有关教育经费筹措政策、学校收费政策;进一步拓宽教育融资渠道,整合资源,加快学校建设。监督全区教育经费的筹措和使用情况,并负责教育系统内部审计工作,负责生源地助学贷款及学生资助等工作。 

(七)负责规划并指导全区中小学校、幼儿园的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育等工作;负责校园安全防范、综合治理和稳定工作;协助有关单位做好学校共青团、少先队和关心下一代工作。 

(八)负责全区教育督政和督学工作,对各级各类学校(单位)的教育工作进行检查、督导和评估。 

(九)统筹管理全区义务教育学校的招生工作、学籍学历管理工作和高等教育的自学考试工作。 

(十)负责教育基本信息的统计、分析和发布。 

(十一)负责组织、指导全区教育行政执法工作。 

(十二)统筹全区教育信息化建设与应用工作。 

(十三)负责本行业、领域的应急管理工作,对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。 

(十四)完成区委、区政府交办的其他事项。 

 

二、机构设置及决算单位构成 

(一)内设机构设置 

    珠晖区教育局内设机构包括:1.区委教育工作领导小组秘书组秘书股。2.办公室。3.行政审批服务股。4.计划财务审计股。5.人事师训股(珠晖区语言文字工作委员会办公室、人口和计划生育综合治理办公室)。6.基础教育股。7.职业教育与成人教育管理办公室。8.体育卫生艺术股。9.综合治理管理办公室。10.教育督导股。负责全区教育督导工作。 

(二)决算单位构成 

    珠晖区教育局2020年部门决算汇总公开单位构成包括:珠晖区教育局单位构成包括:珠晖区教育局本级、43所公办中小学(含5个教学点)及3所公办幼儿园。 

 


第二部分 2020年度部门决算表 

 

 

收入支出决算总表





公开01表

部门:衡阳市珠晖区教育局

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

23,909.14

一、一般公共服务支出

32

45.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

6,051.00

二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

34


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

35


五、事业收入

5


五、教育支出

36

17,022.96

六、经营收入

6


六、科学技术支出

37


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

38

10.00

八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

39

1,804.66


9


九、卫生健康支出

40

1,521.58


10


十、节能环保支出

41



11


十一、城乡社区支出

42

5,900.00


12


十二、农林水支出

43

45.95


13


十三、交通运输支出

44



14


十四、资源勘探工业信息等支出

45



15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50

1,121.14


20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53



23


二十三、其他支出

54

49.00


24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

109.00

本年收入合计

27

29,960.14

本年支出合计

58

27,629.29

使用非财政拨款结余

28


结余分配

59


年初结转和结余

29

5,464.31

年末结转和结余

60

7,795.16


30



61


总计

31

35,424.45

总计

62

35,424.45

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

收入决算表










公开02表

部门:衡阳市珠晖区教育局

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

29,960.14

29,960.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

47.00

47.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20110

人力资源事务

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011099

其他人力资源事务支出

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

35.00

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

35.00

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

19,400.11

19,400.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20501

教育管理事务

5,487.99

5,487.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050101

行政运行

5,379.05

5,379.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050102

一般行政管理事务

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050199

其他教育管理事务支出

98.94

98.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

13,063.17

13,063.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050201

学前教育

865.23

865.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050202

小学教育

10,319.86

10,319.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050203

初中教育

812.29

812.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050299

其他普通教育支出

1,065.78

1,065.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20503

职业教育

554.92

554.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050302

中等职业教育

554.92

554.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

91.00

91.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050803

培训支出

91.00

91.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20509

教育费附加安排的支出

108.03

108.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050999

其他教育费附加安排的支出

108.03

108.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

95.00

95.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2059999

其他教育支出

95.00

95.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,473.31

1,473.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

1,364.23

1,364.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,364.23

1,364.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

109.08

109.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

109.08

109.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

1,690.32

1,690.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

1,690.32

1,690.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

1,690.32

1,690.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

5,900.00

5,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

5,900.00

5,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

5,900.00

5,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

45.95

45.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

45.95

45.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

45.95

45.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

1,252.46

1,252.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

1,252.46

1,252.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

1,252.46

1,252.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

42.00

42.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

42.00

42.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

22.00

22.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

234

抗疫特别国债安排的支出

109.00

109.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

23402

抗疫相关支出

109.00

109.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2340299

其他抗疫相关支出

109.00

109.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

支出决算表









公开03表

部门:衡阳市珠晖区教育局

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

27,629.29

21,336.34

6,292.95

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

45.00

45.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20110

人力资源事务

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011099

其他人力资源事务支出

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

33.00

33.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

33.00

33.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

17,022.96

16,630.01

392.95

0.00

0.00

0.00

20501

教育管理事务

5,209.64

5,209.64

0.00

0.00

0.00

0.00

2050101

行政运行

5,117.82

5,117.82

0.00

0.00

0.00

0.00

2050102

一般行政管理事务

0.56

0.56

0.00

0.00

0.00

0.00

2050199

其他教育管理事务支出

91.25

91.25

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

11,186.33

10,793.38

392.95

0.00

0.00

0.00

2050201

学前教育

413.57

413.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2050202

小学教育

9,476.54

9,191.33

285.21

0.00

0.00

0.00

2050203

初中教育

812.29

812.29

0.00

0.00

0.00

0.00

2050299

其他普通教育支出

483.93

376.19

107.74

0.00

0.00

0.00

20503

职业教育

350.96

350.96

0.00

0.00

0.00

0.00

2050302

中等职业教育

350.96

350.96

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

91.00

91.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050803

培训支出

91.00

91.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20509

教育费附加安排的支出

100.03

100.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2050999

其他教育费附加安排的支出

100.03

100.03

0.00

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

85.00

85.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2059999

其他教育支出

85.00

85.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,804.66

1,804.66

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

1,685.55

1,685.55

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,685.55

1,685.55

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

119.12

119.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

119.12

119.12

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

1,521.58

1,521.58

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

1,521.58

1,521.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

1,521.58

1,521.58

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

5,900.00

0.00

5,900.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

5,900.00

0.00

5,900.00

0.00

0.00

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

5,900.00

0.00

5,900.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

45.95

45.95

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

45.95

45.95

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

45.95

45.95

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

1,121.14

1,121.14

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

1,121.14

1,121.14

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

1,121.14

1,121.14

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

49.00

49.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

49.00

49.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

29.00

29.00

0.00

0.00

0.00

0.00

234

抗疫特别国债安排的支出

109.00

109.00

0.00

0.00

0.00

0.00

23402

抗疫相关支出

109.00

109.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2340299

其他抗疫相关支出

109.00

109.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

部门:衡阳市珠晖区教育局

金额单位:万元

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

23,909.14

一、一般公共服务支出

33

45.00

45.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

6,051.00

二、外交支出

34



0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3


三、国防支出

35



0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36



0.00

0.00


5


五、教育支出

37

17,022.96

17,022.96

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38



0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

10.00

10.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

1,804.66

1,804.66

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

1,521.58

1,521.58

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42



0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

5,900.00


5,900.00

0.00


12


十二、农林水支出

44

45.95

45.95

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45



0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46



0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47



0.00

0.00


16


十六、金融支出

48



0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49



0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50



0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

1,121.14

1,121.14

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52



0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53



0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54



0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

49.00


49.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56



0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57



0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

109.00


109.00

0.00

本年收入合计

27

29,960.14

本年支出合计

59

27,629.29

21,571.29

6,058.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

5,464.31

年末财政拨款结转和结余

60

7,795.16

7,795.16

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

5,457.31


61





政府性基金预算财政拨款

30

7.00


62





国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

35,424.45

总计

64

35,424.45

29,366.45

6,058.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表

部门:衡阳市珠晖区教育局

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

21,571.29

21,178.34

392.95

201

一般公共服务支出

45.00

45.00

0.00

20110

人力资源事务

12.00

12.00

0.00

2011099

其他人力资源事务支出

12.00

12.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

33.00

33.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

33.00

33.00

0.00

205

教育支出

17,022.96

16,630.01

392.95

20501

教育管理事务

5,209.64

5,209.64

0.00

2050101

行政运行

5,117.82

5,117.82

0.00

2050102

一般行政管理事务

0.56

0.56

0.00

2050199

其他教育管理事务支出

91.25

91.25

0.00

20502

普通教育

11,186.33

10,793.38

392.95

2050201

学前教育

413.57

413.57

0.00

2050202

小学教育

9,476.54

9,191.33

285.21

2050203

初中教育

812.29

812.29

0.00

2050299

其他普通教育支出

483.93

376.19

107.74

20503

职业教育

350.96

350.96

0.00

2050302

中等职业教育

350.96

350.96

0.00

20508

进修及培训

91.00

91.00

0.00

2050803

培训支出

91.00

91.00

0.00

20509

教育费附加安排的支出

100.03

100.03

0.00

2050999

其他教育费附加安排的支出

100.03

100.03

0.00

20599

其他教育支出

85.00

85.00

0.00

2059999

其他教育支出

85.00

85.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

10.00

10.00

0.00

20701

文化和旅游

10.00

10.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

10.00

10.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,804.66

1,804.66

0.00

20805

行政事业单位养老支出

1,685.55

1,685.55

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,685.55

1,685.55

0.00

20808

抚恤

119.12

119.12

0.00

2080801

死亡抚恤

119.12

119.12

0.00

210

卫生健康支出

1,521.58

1,521.58

0.00

21011

行政事业单位医疗

1,521.58

1,521.58

0.00

2101101

行政单位医疗

1,521.58

1,521.58

0.00

213

农林水支出

45.95

45.95

0.00

21305

扶贫

45.95

45.95

0.00

2130599

其他扶贫支出

45.95

45.95

0.00

221

住房保障支出

1,121.14

1,121.14

0.00

22102

住房改革支出

1,121.14

1,121.14

0.00

2210201

住房公积金

1,121.14

1,121.14

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表

部门:衡阳市珠晖区教育局

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

17,222.68

302

商品和服务支出

2,596.80

307

债务利息及费用支出


30101

基本工资

5,795.07

30201

办公费

575.91

30701

国内债务付息


30102

津贴补贴

266.42

30202

印刷费

7.50

30702

国外债务付息


30103

奖金

1,752.57

30203

咨询费


310

资本性支出

77.62

30106

伙食补助费


30204

手续费


31001

房屋建筑物购建


30107

绩效工资

3,402.11

30205

水费

15.38

31002

办公设备购置

77.62

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

1,685.55

30206

电费

39.87

31003

专用设备购置


30109

职业年金缴费


30207

邮电费

16.45

31005

基础设施建设


30110

职工基本医疗保险缴费

1,153.23

30208

取暖费


31006

大型修缮


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费

100.00

31007

信息网络及软件购置更新


30112

其他社会保障缴费

374.21

30211

差旅费

18.24

31008

物资储备


30113

住房公积金

1,121.14

30212

因公出国(境)费用


31009

土地补偿


30114

医疗费


30213

维修(护)费

866.89

31010

安置补助


30199

其他工资福利支出

1,672.37

30214

租赁费


31011

地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

1,281.24

30215

会议费


31012

拆迁补偿


30301

离休费


30216

培训费

91.00

31013

公务用车购置


30302

退休费


30217

公务接待费


31019

其他交通工具购置


30303

退职(役)费


30218

专用材料费

118.50

31021

文物和陈列品购置


30304

抚恤金

119.12

30224

被装购置费


31022

无形资产购置


30305

生活补助


30225

专用燃料费


31099

其他资本性支出


30306

救济费


30226

劳务费

15.07

399

其他支出


30307

医疗费补助


30227

委托业务费

96.00

39906

赠与


30308

助学金

812.23

30228

工会经费

71.02

39907

国家赔偿费用支出


30309

奖励金

39.67

30229

福利费


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费


39999

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

76.60




30399

其他对个人和家庭的补助

310.23

30240

税金及附加费用








30299

其他商品和服务支出

488.38




人员经费合计

18,503.92

公用经费合计

2,674.42

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表











公开07表

部门:衡阳市珠晖区教育局

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12













注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位没有一般公共预算财政拨款收入,也没有使用一般公共预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08表

部门:衡阳市珠晖区教育局

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

7.00

6,051.00

6,058.00

158.00

5,900.00

0.00

212

城乡社区支出

0.00

5,900.00

5,900.00

0.00

5,900.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

5,900.00

5,900.00

0.00

5,900.00

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

0.00

5,900.00

5,900.00

0.00

5,900.00

0.00

229

其他支出

7.00

42.00

49.00

49.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

7.00

42.00

49.00

49.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

0.00

20.00

20.00

20.00

0.00

0.00

2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

7.00

22.00

29.00

29.00

0.00

0.00

234

抗疫特别国债安排的支出

0.00

109.00

109.00

109.00

0.00

0.00

23402

抗疫相关支出

0.00

109.00

109.00

109.00

0.00

0.00

2340299

其他抗疫相关支出

0.00

109.00

109.00

109.00

0.00

0.00

















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开09表

部门:衡阳市珠晖区教育局

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计


































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。


第三部分 2020年度部门决算情况说明 

 

一、收入支出决算总体情况说明 

2020年度收、支总计35,424.45万元。与上一年度相比,收、支总计各增加2,164.68万元,增长6.51%。主要是因为上年结转经费支出和市十七中征地补偿经费。 

二、收入决算情况说明 

2020年度收入合计29,960.14万元,其中:财政拨款收入29,960.14万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。 

三、支出决算情况说明 

2020年度支出合计27,629.29万元,其中:基本支出21,336.34万元,占77.22%;项目支出6,292.95万元,占22.78%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2020年度财政拨款收、支总计35,424.45万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各增加2,164.68万元,增长6.51%。主要是因为上年结转经费支出和市十七中搬迁征地补偿经费。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

(一)财政拨款支出决算总体情况 

2020年度财政拨款支出21,571.29万元,占本年支出合计的78.07%。与上一年度相比,财政拨款支出增加1,717.5万元,增长8.65%。主要是因为1、人员增加;2、上年结转经费支出。 

(二)财政拨款支出决算结构情况 

2020年度财政拨款支出21,571.29万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出45万元,占0.21%;教育支出17,022.96万元,占78.91%;文化旅游体育与传媒支出10万元,占0.05%;社会保障和就业支出1,804.66万元,占8.37%;卫生健康支出1,521.58万元,占7.05%;农林水支出45.95万元,占0.21%;住房保障支出1,121.14万元,占5.2%。 

(三)财政拨款支出决算具体情况 

2020年度财政拨款支出年初预算数为17,769.02万元,支出决算数为21,571.29万元,完成年初预算的121.4%,其中: 

1、一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项) 

年初预算为0万元,支出决算为12万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:上级指标经费增加。

2、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项) 

年初预算为0万元,支出决算为33万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:上级指标经费增加。

3、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项) 

年初预算为644.64万元,支出决算为5,117.82万元,完成年初预算的793.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是:上年结转经费支出和市十七中搬迁征地补偿经费支出。

4、教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项) 

年初预算为10万元,支出决算为0.56万元,完成年初预算的5.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是:上级指标增加。

5、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项) 

年初预算为15万元,支出决算为91.25万元,完成年初预算的608.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加教师节经费和教师招考经费。

6、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项) 

年初预算为116.8万元,支出决算为413.57万元,完成年初预算的354.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是:上级指标经费增加和上年结转经费支出。

7、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项) 

年初预算为699万元,支出决算为9,476.54万元,完成年初预算的1,355.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是:1、人员增加;2、上级指标增加。

8、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项) 

年初预算为802.72万元,支出决算为812.29万元,完成年初预算的101.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是:人员增加。

9、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项) 

年初预算为491万元,支出决算为483.93万元,完成年初预算的98.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是:安保服务费未结算完。

10、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项) 

年初预算为0万元,支出决算为350.96万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:上级指标增加。

11、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项) 

年初预算为91万元,支出决算为91万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

12、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项) 

年初预算为0万元,支出决算为100.03万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:上级指标增加。

13、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项) 

年初预算为0万元,支出决算为85万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:上级指标增加。

14、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项) 

年初预算为0万元,支出决算为10万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:上级指标增加。

15、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 

年初预算为1,364.23万元,支出决算为1,685.55万元,完成年初预算的123.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是:上年结转支出。

16、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 

年初预算为0万元,支出决算为119.12万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:本级经费增加。

17、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 

年初预算为1,755.33万元,支出决算为1,521.58万元,完成年初预算的86.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是:支付进度缓慢。

18、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项) 

年初预算为0万元,支出决算为45.95万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:本级增加扶贫资金。

19、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 

年初预算为1,252.46万元,支出决算为1,121.14万元,完成年初预算的89.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是:年末支出住房公积金据实结算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

 2020年度财政拨款基本支出21,178.34万元,其中:人员经费18,503.92万元,占基本支出的87.37%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费2,674.42万元,占基本支出的12.63%,主要包括:办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,

其中: 

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中: 

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2020年度无因公出国(境)费支出。 

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,我单位2020年度无公务接待费支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截至2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2020年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

2020年度政府性基金预算财政拨款收入6051.0万元;年初结转和结余7.0万元;支出6058.0万元,其中基本支出158.0万元,项目支出5900.0万元;年末结转和结余0.0万元。

九、关于机关运行经费支出说明 

珠晖区教育局2020年度机关运行经费支出0万元,比年初预算数减少34.2万元,下降100%。主要原因是:本单位决算是汇总报表,机关运行经费在行政运行已列支。

十、一般性支出情况 

2020年度珠晖区教育局一般性支出2,111.24万元,其中:会议费0万元,我单位2020年度无会议费支出;开支培训费91万元,用于开展教师培训、网络研修、校本培训、教师学历培训,人数2514人,内容围绕教育教学实际,培训提高教师、促进教师自我完善;举办校园足球赛事28.15万元;办公费575.91万元;印刷费7.5万元;咨询费0万元;水费15.38万元;电费39.87万元;邮电费16.45万元;取暖费0万元;物业管理费100万元;差旅费18.24万元;因公出国(境)费用0万元;维修(护)费981.6万元;租赁费0万元;公务接待费0万元;被装购置费0万元;劳务费15.07万元;委托业务费96万元;公务用车运行维护费0万元;其他交通费用76.6万元;房屋建筑物购建0万元;办公设备购置77.62万元;公务用车购置0万元;其他交通工具购置0万元。 

十一、关于政府采购支出说明 

珠晖区教育局2020年度政府采购支出总额120万元,其中:政府采购货物支出120万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2020年12月31日,珠晖区教育局共有车辆0辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。 

十三、关于2020年度预算绩效情况说明 

本部门2020年度绩效评价报告等,按照财政绩效部门要求已公开。现随同部门决算一同公开的绩效信息,见第五部分附件。 

 

 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

第五部分 附件 

006250043_珠晖区教育局_珠晖区教育局2020年整体绩效自评报告_22351006250043_珠晖区教育局_珠晖区教育局2020年整体绩效自评报告

 


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