区统计局2019年部门预算公开
珠晖区统计局2019部门预算编制说明
目录
一、部门主要职责
二、部门机构设置和人员情况
三、部门预算单位构成
四、部门收支总体情况
五、一般公共预算拨款支出预算
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
八、部门预算公开表格
一、部门主要职责
根据珠政办发〔2011〕21号文件规定,主要职责是:
(一)贯彻执行国家统计工作方针、政策和统计法律法规,监督统计法规的实施情况,制订并组织实施“区域统计”和统计现代化建设规划,建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系。
(二)负责区域范围内各项统计调查、统计管理工作,完成国、省、市交办的普查、调查任务。
(三)负责本辖区内非公有制企业统计代理制度的组织实施,开展地区生产总值核算资料的整理工作。
(四)负责所辖单位统计资料的搜集、审核、汇总和上报市统计局。
(五)负责开展辖区范围内经济社会发展情况的分析预测、重点课题的调查研究工作;按规定检查审定、管理、公布、出版本区的基本统计资料,并根据区人民政府决定发布统计公报及有关普查、专项调查公报;发布社会经济统计信息。
(六)负责实施省、市、区各项重大考核的指标数据评估认定;负责全区主要经济社会发展指标体系的建立和监测;及时向区党政领导报告经济社会运行中的信息和情况。
(七)负责辖区范围内统计登记、统计普法、统计执法等各项工作;组织宣传、贯彻统计法律法规,查处重大的统计违法案件,监督检查统计法律法规的实施。
(八)负责组织开展辖区范围内统计信息化建设,建立统计数据库和统计人员管理、培训、职称评定及考核奖惩。
(九)负责督促指导全区各行政、企事业单位和街道、乡镇场开展统计工作。
(十)承办区委、区政府交办的其他事项。
二、部门机构设置和人员情况
本部门机构由机关本级组成,实有人数12人,其中在职10人、退休2人。
三、部门预算单位构成
本部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有区统计局本级。
四、部门收支总体情况
收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营预算、事业收入等单位资金。2019年部门收入预算总额249.84万元,比上年预算增加53.64万元。主要原因:人员增加及新增第四次全国经济普查工作临聘人员经费。其中:一般公共预算拨款249.84万元,比上年预算增加53.64万元。,政府性基金拨款0万元,比上年预算增加0万元;国有资本经营预算拨款0万元,比上年预算增加0万元;财政专户管理的非税收入拨款0万元,比上年预算增加0万元;上级补助收入0万元,比上年预算增加0万元;附属单位缴款0万元,比上年预算增加0万元。
支出预算:2019年支出预算数249.84万元,比上年预算增加53.64万元。主要原因:人员增加及新增第四次全国经济普查工作临聘人员经费。其中一般公共服务支出220.66万元,社会保障和就业支出11.93万元,卫生健康支出7.69万元,住房保障支出9.56万元。
五、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入249.84万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2019年基本支出年初预算数为118.26万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2019年项目支出年初预算数为131.58万元。其中,1、统计事业费(项目名称),资金总额5.08万元,其中:经费拨款安排5.08万元。2、联网直报工作经费资金总额29万元,其中:经费拨款安排29万元。具体说明内容包括:该项目为延续项目。3、全面小康监测费资金总额10万元,其中:经费拨款安排10万元。具体说明内容包括:全面小康监测费用、年报会和统计工作表彰会开支费用。4、统计专项调查经费资金总额5万元,其中:经费拨款安排5万元。具体说明内容包括:该项目为延续项目。5、乡镇统计站规范化建设经费(项目名称),资金总额7.5万元,其中:经费拨款安排7.5万元。具体说明内容包括:对全区各个乡镇街道统计站进行规范化建设,该项目为延续项目。6、第七次全国人口普查工作经费资金总额75万元
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款118.26万元,比2018年预算增加19.64万元,增加19.9%。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为0.6万元,其中,公务接待费0.6万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少0.86万元,下降58.9%,贯彻厉行节约的要求,减少相关经费的支出。
3、国有资产占用使用情况说明:我局的国有资产主要是通用设备及家具类。其中通用设备41件套,价值23.5万元;家具类69件套,价值7万元,合计统计局的国有资产为30.5万元。。
4、预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为249.84万元,其中,基本支出118.26万元、项目支出131.58万元。
5、政府采购情况说明:2019年本单位政府采购预算总额0万元,其中政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。
6、政府性基金预算收入支出情况:本单位无政府性基金收支。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、部门预算公开表格
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