区委宣传部2019年部门预算公开
珠晖区委宣传部2019年部门预算编制说明
目录
一、部门主要职责
二、部门机构设置和人员情况
三、部门预算单位构成
四、部门收支总体情况
五、一般公共预算拨款支出预算
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
八、部门预算公开表格
根据《预算法》等法律法规的规定,按照2019年部门预算编制指导思想和原则,结合本部门2019年工作实际,编制本部门预算草案。
部门基本概况
一、部门主要职责
根据珠办发〔2019〕18文件规定,主要职责是:
1、贯彻执行中央、省委、市委和区委关于宣传工作的方针、政策,督促检查落实情况;按照市委宣传部和区委的要求,部署全区宣传思想工作;指导区文化部门和各街道乡镇党(工)委制定工作目标和措施;协调区直宣传系统各部门之间的关系。
2、在区委领导下,对意识形态工作履行指导、组织、协调、督查和抓好落实的职责。
3、负责指导全区理论学习、理论宣传、理论研究和理论教育工作,做好区委中心组理论学习服务工作;对区直单位和街道乡镇党(工)委中心组理论学习进行检查指导。
4、负责新闻宣传和舆论引导工作。
5、在职权范围内参与新闻出版、版权、电影行政事务。
6、负责组织开展对外宣传工作;负责全区新闻发布工作。
7、负责互联网宣传和信息内容管理工作,落实互联网信息传播方针、政策;组织、协调网上宣传和舆论引导;规划、指导全区网络文化的建设和发展,依法做好全区网络信息内容的管理。
8、协调指导全区文化体制改革和文化产业发展工作。
9、负责指导文化精品的生产,组织实施精神文明建设“五个一工程”,指导全区开展文化艺术活动;按有关规定负责区级宣传文化事业发展专项资金和文化事业建设费的管理工作。
10、负责规划、部署全局性的思想政治工作;配合有关部门做好党员教育工作。
11、负责精神文明建设工作;组织文明创建活动和社会主义核心价值观教育。
12、参与、指导各街道乡镇党(工)委副科级宣传员和综合文化站站长的配备工作。
13、制定全区宣传文化系统干部教育培训规划并组织实施;负责全区政工和新闻系列专业技术职务的评审工作;会同有关部门做好宣传文化系统的人才工作。
14、领导区“扫黄打非”领导小组工作。
15、完成区委交办的其他工作。
二、部门机构设置和人员情况
本部门机构由机关本级和0个行政单位、1个财政拨款事业单位、0个财政补助事业单位组成,实有人数15人,其中在职12人、退休3人。
三、部门预算单位构成
本部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有区委宣传部本级。
四、部门收支总体情况
收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营预算、事业收入等单位资金。2019年部门收入预算总额193.58万元,比上年预算增加50.05万元。主要是因为有新增人员、晋级晋档情况。其中:一般公共预算拨款193.58万元,比上年预算增加50.05万元,政府性基金拨款0万元,比上年预算增加0万元;国有资本经营预算拨款0万元,比上年预算增加0万元;财政专户管理的非税收入拨款0万元,比上年预算增加0万元;上级补助收入0万元,比上年预算增加0万元;附属单位缴款0万元,比上年预算增加0万元。
支出预算:2019年支出预算数193.58万元,比上年预算增加50.05万元。主要是因为有新增人员、晋级晋档情况。其中一般公共服务支出159.07万元,社会保障和就业支出14.07万元,卫生健康支出9.12万元,住房保障支出11.32万元。
五、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入193.58万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2019年基本支出年初预算数为143.48万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2019年项目支出年初预算数为50.1万元,其中,1、党务工作经费,资金总额12.1万元,其中:经费拨款安排12.1万元。2、手机报征订经费(项目名称),资金总额10万元,其中经费拨款安排10万。3、诗词楹联协会(项目名称),资金总额2万元,其中经费拨款安排2万元。4、精神文明建设工作经费(项目名称),资金总额20万元,其中经费拨款安排20万元。5、县级干部报刊经费(项目名称),资金总额4万元,其中经费拨款安排4万元。6、宣传网络维护费(项目名称),资金总额2万元,其中经费拨款安排2万元。
根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2019年共安排项目支出6项,总金额50.1元(包括所有资金安排的项目),具体项目情况说明如下:1、党务工作经费,资金总额12.1万元,其中:经费拨款安排12.1万元。2、手机报征订经费(项目名称),资金总额10万元,其中经费拨款安排10万。3、诗词楹联协会(项目名称),资金总额2万元,其中经费拨款安排2万元。4、精神文明建设工作经费(项目名称),资金总额20万元,其中经费拨款安排20万元。5、县级干部报刊经费(项目名称),资金总额4万元,其中经费拨款安排4万元。6、宣传网络维护费(项目名称),资金总额2万元,其中经费拨款安排2万元。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款7.2万元,比2018年预算减增加2.2万元,增加44%。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为1.2万元,其中,公务接待费1.2万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少1.3万元,下降52%,因为厉行节约,减少三公经费的支出。
3、国有资产占用使用情况说明:截至2018年底,宣传部资产总额为247192元。通用设备15.00个(台、辆等)、203652元;家具、用具、装具及动植物9.00个(套等)、43540元。无独立办公院落。办公用房8间,约115平方米。无公务用车。
4、预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为193.58万元,其中,基本支出143.48万元、项目支出50.1万元。
5、政府采购情况说明:2019年本单位政府采购预算总额0万元,其中政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。
6、政府性基金预算收入支出情况:本单位无政府性基金收支。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、部门预算公开表格
扫一扫在手机打开当前页