区科协2019年部门预算公开
珠晖区科学技术协会2019年部门预算编制说明
目录
一、部门主要职责
二、部门机构设置和人员情况
三、部门预算单位构成
四、部门收支总体情况
五、一般公共预算拨款支出预算
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
八、部门预算公开表格
根据《预算法》等法律法规的规定,按照2019年部门预算编制指导思想和原则,结合本部门2019年工作实际,编制本部门预算草案。
部门基本概况
一、部门主要职责
主要职责是:开展科技教育、科技管理、科技交流、培训科技人员、开展青少年科技教育活动。
二、部门机构设置和人员情况
本部门机构由机关本级1个财政拨款事业单位组成,实有人数1人,其中在职1人。
三、部门预算单位构成
本部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有区科协本级。
四、部门收支总体情况
收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营预算、事业收入等单位资金。2019年部门收入预算总额26.31万元,比上年预算增加0.96万元,主要是在职人员工资调整。其中:一般公共预算拨款26.31万元,比上年预算增加0.96万元,政府性基金拨款0万元,比上年预算增加0万元;国有资本经营预算拨款0万元,比上年预算增加0万元;财政专户管理的非税收入拨款0万元,比上年预算增加0万元;上级补助收入0万元,比上年预算增加0万元;附属单位缴款0万元,比上年预算增加0万元。
支出预算:2019年支出预算数26.31万元,比上年预算增加0.96万元,主要是在职人员工资调整。其中科学技术支出23.44万元,社会保障和就业支出1.17万元,卫生健康支出0.76万元,住房保障支出0.94万元。
五、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入26.31万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2019年基本支出年初预算数为11.31万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2019年共安排项目支出1项,(科普经费、事业经费)总金额15元(包括所有资金安排的项目),具体项目情况说明如下:科普宣传经费、事业经费(项目名称),资金总额15万元,其中:经费拨款安排15万元
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款0.6万元,比2018年预算增加0.1万元。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为0.4万元,其中,公务接待费0.4万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年增加0万元,2019年“三公”经费预算与2018年持平。
3、国有资产占用使用情况说明:截止2018年12月31日,无公车,有两间办公室共计约30平方左右,两台空调、两台电脑、打印机一台。
4、预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为26.31万元,其中,基本支出11.31万元、项目支出15万元。
5、政府采购情况说明:2019年本单位政府采购预算总额0万元,其中政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。
6、政府性基金预算收入支出情况:本单位无政府性基金收支。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、部门预算公开表格
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