区委宣传部2019年部门预算编制说明
珠晖区委宣传部2019年部门预算编制说明
根据《预算法》等法律法规的规定,按照2019年部门预算编制指导思想和原则,结合本部门2019年工作实际,编制本部门预算草案。
部门基本概况
一、部门主要职责
根据 珠办发〔2019〕18 文件规定,主要职责是:
二、部门2019年主要工作任务
2019年主要工作任务是:
1、贯彻执行中央、省委、市委和区委关于宣传工作的方针、政策,督促检查落实情况;按照市委宣传部和区委的要求,部署全区宣传思想工作;指导区文化部门和各街道乡镇党(工)委制定工作目标和措施;协调区直宣传系统各部门之间的关系。
2、在区委领导下,对意识形态工作履行指导、组织、协调、督查和抓好落实的职责。
3、负责指导全区理论学习、理论宣传、理论研究和理论教育工作,做好区委中心组理论学习服务工作;对区直单位和街道乡镇党(工)委中心组理论学习进行检查指导。
4、负责新闻宣传和舆论引导工作。
5、在职权范围内参与新闻出版、版权、电影行政事务。
6、负责组织开展对外宣传工作;负责全区新闻发布工作。
7、负责互联网宣传和信息内容管理工作,落实互联网信息传播方针、政策;组织、协调网上宣传和舆论引导;规划、指导全区网络文化的建设和发展,依法做好全区网络信息内容的管理。
8、协调指导全区文化体制改革和文化产业发展工作。
9、负责指导文化精品的生产,组织实施精神文明建设“五个一工程”,指导全区开展文化艺术活动;按有关规定负责区级宣传文化事业发展专项资金和文化事业建设费的管理工作。
10、负责规划、部署全局性的思想政治工作;配合有关部门做好党员教育工作。
11、负责精神文明建设工作;组织文明创建活动和社会主义核心价值观教育。
12、参与、指导各街道乡镇党(工)委副科级宣传员和综合文化站站长的配备工作。
13、制定全区宣传文化系统干部教育培训规划并组织实施;负责全区政工和新闻系列专业技术职务的评审工作;会同有关部门做好宣传文化系统的人才工作。
14、领导区“扫黄打非”领导小组工作。
15、完成区委交办的其他工作。
三、部门机构设置和人员情况
本部门机构由机关本级和 0个行政单位、1个财政拨款事业单位、 0 个财政补助事业单位组成,本年度机构和人员如下表:
单位:人
项 目
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合 计
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全额预算单位
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财政拨款事业单位
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财政补助
事业单位
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公务员管理单位
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参考公务员管理单位
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1、编制数
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5
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5
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0
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1
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0
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2、实有人数
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6
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6
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在职人员
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6
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6
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其中:在岗人数
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6
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6
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离退休人员
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3
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3
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其中:离休人数
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0
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0
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退休人数
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3
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3
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3、长期聘用人员
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1
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1
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4、单位负担遗属人员
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0
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5、在校学生人数
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0
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2019年部门预算安排情况及增减变化情况
(注:金额保留两位小数)
一、2019年部门收入预算总体情况
2019年部门收入预算总额 193.58 万元,比上年预算增加 50.05 万元。其中:经费拨款 193.58 万元,比上年预算增加 50.05万元;纳入预算管理的非税收入拨款 0 万元,比上年预算增加 0 万元;基金预算拨款 0 万元,比上年预算增加 0 万元;财政专户管理的非税收入拨款 0 万元,比上年预算增加 0 万元;上级补助收入 0 万元,比上年预算增加 0 万元;附属单位缴款 0 万元,比上年预算增加 0 万元。分项目增减变化的主要原因:
二、2019年部门支出预算总体情况
2019年部门支出预算总额 193.58 万元,比上年预算增加 50.05万元。其中:基本支出 143.48 万元、项目支出 50.1 万元、经营支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元、上缴上级支出0 万元。
基本支出比上年预算增加50.05 万元,原因是:有新增人员、晋级晋档情况。
项目支出比上年预算增加 0 万元,原因是:暂无增减
其他各项支出比上年预算增加 0 万元,原因是:暂无增减
三、部门项目支出预算安排情况说明
根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2019年共安排项目支出 项,总金额 50.1 元(包括所有资金安排的项目),具体项目情况说明如下:
(一)宣传部本级2019年项目支出安排情况说明。
1、党务工作经费,资金总额12.1万元,其中:经费拨款安排12.1万元。
2、手机报征订经费(项目名称),资金总额10万元,其中经费拨款安排10万。
3、诗词楹联协会(项目名称),资金总额2万元,其中经费拨款安排2万元。
4、精神文明建设工作经费(项目名称),资金总额20万元,其中经费拨款安排20万元。
5、县级干部报刊经费(项目名称),资金总额4万元,其中经费拨款安排4万元。
6、宣传网络维护费(项目名称),资金总额2万元,其中经费拨款安排2万元。
四、“其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款7.2万元,比2018年预算减增加 2.2 万元,增加 44 %。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为 1.2 万元,其中,公务用车购置及运行费 0 万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费 0万元),因公出国(境)费 0万元。2019年“三公”经费预算较2018年增加 1.2 万元,下降(增加) %(或者2019年“三公”经费预算与2018年持平)。
五、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
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