党的十九大精神区委统战部2019年部门预算编制说明
珠晖区委统战部2019年部门预算编制说明
根据《预算法》等法律法规的规定,按照2019年部门预算编制指导思想和原则,结合本部门2019年工作实际,编制本部门预算草案。
部门基本概况
一、部门主要职责
根据珠办发(2002)17号文件规定,主要职责是:
1、负责组织宣传、贯彻执行中央、省、市委关于统一战线的方针、政策和法律法规。
2、组织调查研究统一战线方面的理论和重大方针、政策;向区委反映统一战线全面情况,提出开展统一战线工作的意见和建议;检查统战政策执行情况,协调统一战线各方面的关系。
3、负责党外人士的政治安排。负责区人大、区政府领导班子中党外干部候选人的提名、推荐;协同区委组织部做好政府及其部门和机关党外领导干部的了解、考察和推荐工作;向区委提出党外干部任免、调动、交流的意见和建议;做好党外后备干部队伍的建设工作。
4、负责调查研究、协调检查有关民族和宗教工作的重大方针、政策的问题。联系少数民族和宗教界的代表人士,并负责有关事务的处理。
5、负责联系各民主党派、无党派代表人士和党外知识分子,及时通报情况,反映他们的意见和建议,承办区委召开党外人士协商会等会务工作;协助有关部门和单位帮助民主党派改善工作条件。
6、负责开展以祖国统一为重点的港澳台和海外统战工作;做好 台胞、台属的有关工作;开展对海内外统一战线的宣传工作。
7、调查研究并反映我区非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策建议;团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士;做好区工商联干部管理工作。
8、负责完成区委和市委统战部交办的其他工作。
二、部门2019年主要工作任务
2019年主要工作任务是:
(一)深入学习贯彻党的十九大精神。
(二)进一步加强党外代表人士队伍建设。
(三)统战经济工作。
(四)社会组织试点工作。
(五)打造同心工程特色品牌。
(六)做优社会光彩事业。
(七)创新港澳台、海外侨联、新阶层工作。
(八)加强统战调研和宣传工作。
三、部门机构设置和人员情况
本部门机构由机关本级组成,本年度机构和人员如下表:
单位:人
项 目 | 合 计 | 全额预算单位 | 财政拨款事业单位 | 财政补助 事业单位 | |
公务员管理单位 | 参考公务员管理单位 | ||||
1、编制数 | 10 | 10 | | | |
2、实有人数 | 10 | 10 | | | |
在职人员 | 10 | 10 | | | |
其中:在岗人数 | 10 | 10 | | | |
离退休人员 | | | | | |
其中:离休人数 | | | | | |
退休人数 | 2 | 33 | | | |
3、长期聘用人员 | | | | | |
4、单位负担遗属人员 | | | | | |
6、在校学生人数 | | | | | |
| | | | | |
2019年部门预算安排情况及增减变化情况
(注:金额保留两位小数)
一、2019年部门收入预算总体情况
2019年部门收入预算总额 171.99 万元,比上年预算增加 0 万元。其中:经费拨款 171.99 万元,比上年预算增加 0 万元;纳入预算管理的非税收入拨款 0 万元,比上年预算增加 0 万元;基金预算拨款 0 万元,比上年预算增加 0 万元;财政专户管理的非税收入拨款 0 万元,比上年预算增加 0 万元;上级补助收入 0 万元,比上年预算增加 0 万元;附属单位缴款 0 万元,比上年预算增加 0万元。
二、2019年部门支出预算总体情况
2019年部门支出预算总额 171.99万元,比上年预算增加 0 万元。其中:基本支出 122.49 万元、项目支出 49.5万元、经营支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元。
三、部门项目支出预算安排情况说明
根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2019年共安排项目支出 7 项,总金额 49.5 万元(包括所有资金安排的项目),具体项目情况说明如下:
(一) 统战部本级2019年项目支出安排情况说明。
1、民主党派经费(项目名称),资金总额 16万元,其中:经费拨款安排16万元。具体说明内容包括:增加经费(代拨7个民主党派工委及区知联会各拨2万)。
2、海外联谊会经费(项目名称),资金总额 1.5万元。其中:经费拨款安排1.5万元。
3、乡镇街道统战工作专项经费(项目名称),资金总额10万元,其中:经费拨款安排10万元,根据9月27日的区委、常委会研究
4、珠晖区台湾工作办公室工作经费(项目名称),资金总额 5万元,其中:经费拨款安排5万元。具体说明内容包括:项目立项依据:根据机密0000780,湘办发2009【22】号、关于对台工作归口管理的意见(备注:机密文件)
5、珠晖区党外知识分子工作办公室经费(项目名称),资金总额 2万元,其中:经费拨款安排2万元。具体说明内容包括:新增,根据珠编【2017】24号文件
6、专项工作经费(项目名称)资金总额5万元,其中:经费拨款安排5万元。具体说明内容包括:新增
7、统战特需经费(项目名称),资金总额10万元。其中:原经费拨款安排10万元
四、“其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款6万元,比2018年预算增加2万元,增加了50 %,主要原因为工资调整、人员经费增加等。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为2万元,其中,公务接待费2万元,公务用车购置及运行费 0 万元(其中,公务用车购置费0 万元,公务用车运行费 0 万元),因公出国(境)费 0 万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少(增加) 0 万元,下降(增加) 0 %。
五、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
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