消防大队2019年部门预算编制说明

              
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消防大队2019年部门预算编制说明

 

根据《预算法》等法律法规的规定,按照2019年部门预算编制指导思想和原则,结合本部门2019年工作实际,编制本部门预算草案。

 

部门基本概况

 

一、部门主要职责

根据 [湘财行2013(68) ] 文件规定,主要职责是:灭火救援及防火监督。

二、部门2019年主要工作任务

2019年主要工作任务是:服务经济社会发展建设,维护社会面火灾形势平稳。

三、部门机构设置和人员情况

本部门机构由机关本级和 1 个行政单位、 1 个财政补助事业单位组成,本年度机构和人员如下表:

 

单位:人

项    目

合 计

全额预算单位

财政拨款事业单位

财政补助

事业单位

公务员管理单位

参考公务员管理单位

1、编制数

2 

 

 

 

2

2、实有人数

7666 46

 

 

 

76

在职人员

76

 

 

 

76

其中:在岗人数

76 464646

 

 

 

76

离退休人员

- 

 

 

 

-

3、长期聘用人员

7-

 

 

 

7-

4、单位负担遗属人员

-

 

 

 

-

 

 

2019年部门预算安排情况及增减变化情况

(注:金额保留两位小数)

 

一、2019年部门收入预算总体情况

2019年部门收入预算总额418万元,一般公共预算拨款418万元,较上年增加38万元

二、2019年部门支出预算总体情况

2019年部门支出预算总额 418万元,较上年增加38万元

为财政依据[湘财行2013(68) ] 文件精神,按实力标准补助保障,现行保障方式仅保障消防业务经费基本支出

、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019部门本级1行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款0万元,与上年持平。

2三公经费预算

2019三公经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费 万元,公务用车运行费 万元),因公出国(境)0万元。2019三公经费预算与2018年持平。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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