消防大队2019年部门预算编制说明
消防大队2019年部门预算编制说明
根据《预算法》等法律法规的规定,按照2019年部门预算编制指导思想和原则,结合本部门2019年工作实际,编制本部门预算草案。
部门基本概况
一、部门主要职责
根据 [湘财行2013(68) ] 文件规定,主要职责是:灭火救援及防火监督。
二、部门2019年主要工作任务
2019年主要工作任务是:服务经济社会发展建设,维护社会面火灾形势平稳。
三、部门机构设置和人员情况
本部门机构由机关本级和 1 个行政单位、 1 个财政补助事业单位组成,本年度机构和人员如下表:
单位:人
项 目
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合 计
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全额预算单位
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财政拨款事业单位
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财政补助
事业单位
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公务员管理单位
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参考公务员管理单位
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1、编制数
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2
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2
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2、实有人数
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7666 46
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76
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在职人员
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76
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76
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其中:在岗人数
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76 464646
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76
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离退休人员
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-
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-
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3、长期聘用人员
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7-
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7-
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4、单位负担遗属人员
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-
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-
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2019年部门预算安排情况及增减变化情况
(注:金额保留两位小数)
一、2019年部门收入预算总体情况
2019年部门收入预算总额418万元,一般公共预算拨款418万元,较上年增加38万元。
二、2019年部门支出预算总体情况
2019年部门支出预算总额 418万元,较上年增加38万元。
为财政依据[湘财行2013(68) ] 文件精神,按实力标准补助保障,现行保障方式仅保障消防业务经费基本支出
三、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年部门本级1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款0万元,与上年持平。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费 万元,公务用车运行费 万元),因公出国(境)0万元。2019年“三公”经费预算与2018年持平。
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
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