区人民政府办公室2016年度部门预算收入支出总表
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2016年度部门预算收入支出总表 | |||||
部门主要职责及部门预算单位构成: | |||||
单位名称:区人民政府办公室 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 726.76 | 一般公共服务支出 | 683.76 | 一、工资福利支出 | 358.36 |
其中:政府性基金 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 681.26 | 二、商品和服务支出 | 248.70 | |
二、上级补助收入 | 行政运行 | 510.26 | 三、对个人和家庭的补助 | 119.70 | |
三、事业收入 | 一般行政管理事务 | 7.00 | 四、基本建设支出 | ||
四、经营收入 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 13.00 | 五、其他资本性支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 机关服务 | 151.00 | 六、对企事业单位的补贴 | ||
六、其他收入 | 宗教事务 | 2.50 | 七、债务利息支出 | ||
行政运行 | 2.50 | 八、其他支出 | |||
医疗卫生与计划生育支出 | 19.00 | ||||
医疗保障 | 19.00 | ||||
行政单位医疗 | 19.00 | ||||
住房保障支出 | 24.00 | ||||
住房改革支出 | 24.00 | ||||
住房公积金 | 24.00 | ||||
本年收入合计 | 本年支出合计 | 726.76 | 本年支出合计 | 726.76 | |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||||
上年结转和结余 | 年末结转和结余 | ||||
合计 | 726.76 | 合计 | 726.76 | 合计 | 726.76 |