2017年收支预算总表

              
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表一            
2017年收支预算总表            
区人民政府办公室         单位:万元  
收                        入   支                  出        
项         目 本年预算 项         目 本年预算 项         目 本年预算  
一、一般公共预算拨款 1105.4 一、一般公共服务支出 1062.92 一、基本支出 553.4  
      经费拨款 1105.4 二、公共安全支出 0       工资福利支出 378.29  
      纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 0 三、教育支出 0       商品和服务支出 28.1  
二、政府性基金拨款 0 四、科学技术支出 0       对个人和家庭的补助 147.01  
三、纳入专户管理的非税收入拨款 0 五、文化体育与传媒支出 0 二、项目支出 552  
四、上级补助收入 0 六、社会保障和就业支出 0       商品和服务支出 552  
五、事业单位经营服务收入 0 七、医疗卫生与计划生育支出 18.55       对个人和家庭的补助 0  
六、其他收入 0 八、节能环保支出 0       基本建设支出 0  
    九、城乡社区支出 0       其他资本性支出 0  
    十、农林水支出 0       对企事业单位的补贴 0  
    十一、交通运输支出 0       其他支出 0  
    十二、资源勘探信息等支出 0 三、事业单位经营服务支出 0  
    十三、商业服务业等支出 0      
    十四、金融支出 0      
    十五、国土海洋气象等支出 0      
    十六、住房保障支出 23.93      
    十七、粮油物资储备支出 0      
    十八、其他支出 0      
    十九、国有资本经营预算支出 0      
    二十、债务还本支出 0      
本 年 收 入 合 计 1105.4 二一、债务付息支出 0 本 年 支 出 合 计 1105.4  
七、用事业基金弥补收支差额 0 二二、债务发行费用支出 0 四、结转下年 0  
八、上年结转 0 本 年 支 出 合 计 1105.4      
             
             
收 入 总 计 1105.4 支 出 总 计 1105.4 支 出 总 计 1105.4