2022年珠晖区信访局部门预算公开

              
【字体:

珠晖区信访局2022年部门预算公开说明

 

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)"三公"经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、部门预算公开及三公经费预算

1、收支预算总表

2、财政拨款总表

3、部门支出预算总表

4、收入预算总表

5、财政拨款支出表

6、一般预算拨款支出预算表

7、一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目)

8、一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目)

9、公共财政拨款总计(政府预算经济科目)

10、政府性基金拨款支出预算支表

11、"三公"经费预算公开表

二、部门整体支出及项目支出绩效目标表



第一部分 2022年部门预算说明

 

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、承担中央和省、市颁发的各项信访工作法律、法规及规章制度贯彻执行的责任,并根据我区实际制定具体实施意见。

2、承担受理、交办、转送信访人向区委、区政府提出的信访事项的责任;负责做好区委、区政府领导同志接待上访群众的组织服务工作。

3、承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项。并按要求及时报告、反馈承办结果。根据区委、区政府领导批示,牵头、会同相关职能部门协调处理信访事项。

4、综合反映来信来访中的重要情况和带政策性、倾向性、苗头性的问题和社会动态,研究、统计、分析信访情况,及时向区委、区政府提出完善政策和改进工作的建议。

5、承担受理、办理应由区人民政府复查复核的信访事项的责任。

6、承担组织到市赴省进京上访人员的接待、处置和劝返工作。

7、维护信访工作正常秩序。对违反国务院《信访条例);和《湖南省信访条例》规定的单位、工作人员或信访人,予以批评教育直至提请有关部门、单位依法依纪处理。

8、总结推广信访工作经验,提出改进和加强信访工作的意见;开展对信访工作的宣传和理论研讨;对本辖区内各单位的信访工作进行指导、督促、协调、检查、考核,组织对信访工作人员进行业务培训。

9、承担全区信访信息网络系统的管理和网上投诉处理工作。

10、牵头或参与社会矛盾纠纷调处工作。

11、承担区综治信访维稳中心日常运转组织管理工作。

12、承办区委、区人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置

珠晖区信访局内设机构包括:本部门机关编制为6名,设立3个职能股室:办公室、接访股(对外称:中共珠晖区委、珠晖区人民政府人民来访接待中心)、复查核督查股(加挂办信股)。

二、部门预算单位构成

珠晖区信访局只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算74.42万元,其中,一般公共预算拨款74.42万元,政府性基金拨款0万元,上年结转0万元。收入较去年减少23.01万元,主要原因是人员经费支出减少。

(二)支出预算:2022年本部门支出预算74.42万元,其中:一般公共服务支出54.39万元,社会保障和就业支出7.34万元,卫生健康支出5.51万元,住房保障支出7.18万元,支出较去年减少23.01万元,主要原因是人员经费支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算74.42万元。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算74.42万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

1、工资福利支出65.9万元,其中:基本工资25.66万元,津贴补贴9.52万元,奖金2.14万元,绩效工资8.56万元,基本养老保险7.34万元,职工基本医疗保险缴费5.21万元,其他社会保障缴费0.3万元,住房公积金7.18万元。

2、一般商品和服务支出8.52万元,其中:其他交通费用4.74万元,其他商品和服务支出3.78万元。

3、对个人和家庭的补助支出0万元,其中:

(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算0万元。

五、政府性基金预算支出

2022年本单位无政府性基金预算拨款。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2022年本部门的机关运行经费8.52万元,比上年预算增加3.72万元,增长77.5%,主要原因是相关工作经费支出增加。

(二)"三公"经费预算:2022年本部门"三公"经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2022年"三公"经费预算较2021年。持平。

(三)一般性支出情况:2022年本部门会议费预算0万元,我单位2022年度无会议费支出;培训费预算0万元,我单位2022年度无培训费支出;无会议支出。

(四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为74.42万元,其中,基本支出74.42万元,项目支出0万元。

七、名词解释

1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、"三公"经费:是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。



第二部分 2022年部门预算表

珠晖区2022年部门预算表(批复单位预算)_(105)珠晖区信访局

珠晖区信访局单位部门整体支出及项目支出绩效目标表