珠晖区文化旅游体育局2020年部门预算公开

              
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2020年 文化旅游体育局单位预算说明

 

     目   录 

     第部分  2020年部门预算说明

     1、部门基本情况

     2、部门预算单位构成 

     3、部门收支总体情况

     4、一般公共预算拨款支出预算

     5、其他重要事项的情况说明

     6、名词解释

     第二部分  2020年部门预算表

     1、部门预算公开及三公经费预算

     2、整体支出项目支出绩效目标表


部分  2020年区文化旅游体育局部门预算说明

  一、部门基本情况

1、部门主要职责:

珠晖区文化旅游体育局单位主要职责是:提出组织实施全区文化(文物)、旅游、体育政策措施、发展规划的建议;统筹规划、指导协调全区文化(文物)、旅游、体育事业;指导、协调全区文化、旅游、体育产业发展;管理全区性文化、旅游、体育重大活动;负责文化、体育审批,文物认定;文化(文物)、旅游和体育事业的市场开发、行业监管、宣传推广等;完成区委、区政府交办的其他事项。

2、机构设置

本部门机构由机关本级和4个财政拨款事业单位组成。

二、部门预算单位构成 

珠晖区文化旅游体育局只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有区文化旅游体育局单位本级。

三、部门收支总体情况

2020年区文旅体局收入只安排了一般公共预算收入,未安排政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。支出既包括保障机关基本运行的经费,也包括业务工作专项支出。

(一)收入预算:2020年年初预算数250.02万元,其中,一般公共预算拨款250.02万元。收入较去年(增加)220.05万元,主要是经费拨款(增加)220.05万元。(机构改革新建局)

(二)支出预算:2020年年初预算数250.02万元,其中,文化旅游体育与传媒支197.49万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出16.40万元,卫生健康支出19.51万元,住房保障支出16.62万元。支出较去年(增加)220.02万元,主要是基本支出(增加)220.02万元,项目支出减少减少(增加)0万元。(机构改革新建局)

、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入250.02万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年基本支出年初预算数为220.02万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2020年项目支出年初预算数为30万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括业务工作经费和其他事务支出。其中:1、主要用于文化发展等方面支出7万元;2、主要用于体育工作经费方面支出3万元;3、网球基地专项训练项目经费20万元,主要用于保障网球基地运动员的正常训练,有效提高竞技水平等方面支出,提升“一县一品”网球基地办学品位。

五、其他重要事项的情况说明 

1、机关运行经费

2020年珠晖区文化旅游体育局运行经费一般公共预算拨款 10.8万元,比2020年预算减少0万元,下降(上升)0%。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为0.5万元,其中,公务接待费 0.5万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费  0 万元),因公出国(境)费  0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少  0 万元,主要是公务接待费减少0万元,公务用车运行费减少 万元,因公出国(境)费减少0万元。 

3、政府采购情况 

2020年珠晖区文化旅游体育局政府采购预算总额6万元,其中,政府采购货预算0万元;政府采购服务预算6万元。

4、国有资产占用使用情况说明:截至2019年12月30日,珠晖区文化旅游体育局单位共有公用房屋面积1000平方米。主要办公设备有:服务器1台、打印机5台、电话机3个,空调4台、计算机45台、文件柜15个,主要用于办公用及下属事业单位图书馆、文化馆免费开放服务。

5、预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为250.02万元,其中,基本支出220.02万元,项目支出30万元。 

6、一般性支出情况:2020年本部门一般公共预算支出有:①办公费7.5万元,拟用于购买日常办公用品5万元、电话费、网络通迅费0.5万元、支付上级文件要求所购工具书籍和报纸杂志支出2万元。②印刷费1.3万元,拟用于会议资料、文件汇编0.5万元,拟用于文化活动、体育赛事活动、非物质文化遗产宣传的海报和宣传单制作0.8万元。③公务接待费0.5万元,拟用于上级或同行业部门的考察调研、学习交流、检查指导等工作的接待餐费0.5万元。④差旅费1.5万元,拟用于应上级要求赴统一地点出差、演出、培训支出1.5万元。⑤劳务费1万元,拟用于文艺演出活动的道具、服装运输及舞台搭建0.5万元,用于体育赛事器材的搬运、安装0.5万元。⑥维护费0.5万元,拟用于维修日常办公设备故障支出0.3万元,拟用于文化演出专用设备维修0.2元。⑦水费0.5万元,拟用于办公楼日常用水0.3万元、拟用于各项会议饮用矿泉水支出0.2万元。⑧电费1万元,拟支付办公楼日常办公电费支出1万元。⑨培训费15万元,“一县一品”青少年网球基地培训费15万元,拟用于解决教练员训练、培训费用,运动员生活费用,保障基地训练正常,有效提高运动员竞技水平。

六、名词解释 

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 第二部分 2020年部门预算表

区文旅体局2020年部门预算公开及三公经费预算.XLS

文旅体局2020年整体及项目支出绩效目标表格