珠晖区统计局2021年部门决算公开说明

              
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2021年度珠晖区统计局部门

 

 


第一部分 珠晖区统计局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明


八、政府性基金预算收入支出决算情况



、机关运行经费支出说明

、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件






第一部分 珠晖区统计局概况


 

一、部门职责

(一)贯彻执行国家统计工作方针、政策和统计法律法规,推进统计制度和统计方法的改革,完成国家、省、市和地方统计调查任务。承担组织领导和协调全区统计工作,确保统计数据真实、准确、及时。监督检查统计法律法规的实施情况,查处各类统计违法行为。

(二)制定并组织实施全区统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划,组织实施全区国民经济核算制度和全区投入产出调查,核算全区国内生产总值,汇编提供国民经济核算资料。

(三)会同有关部门拟订重大区情区力普查计划与方案,组织实施全区人口、经济、农业等重大区情区力普查,汇总、整理和提供有关区情区力方面的统计数据。

(四)组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本统计数据。

(五)组织实施能源、投资、消费、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供资源、房屋、对外贸易等全区性基本统计数据。

(六)组织全区各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全区性基本统计资料,定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。组织建立服务业统计信息管理制度、共享制度和发布制度。

(七)对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(八)依法审批或者备案地方统计调查项目和区直各部门统计调查项目,指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设,建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

(九)组织协调全区城市、农村社会经济调查、普查工作。

(十)建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统,组织制定全区、区直各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则,指导全区统计信息化系统建设。


二、机构设置及决算单位构成


(一)内设机构设置

    珠晖区统计局内设机构包括:编制数12人,实有人数13人,在职在岗人员12人、离退休2人,长期聘用人员5人。办公室(人事劳资股、政策法规股、综合统计与经济研究室)、工业能源统计股、固定资产投资统计股、贸易外经统计股、社会统计股、服务业统计股、普查调查统计股。

(二)决算单位构成

    珠晖区统计局2021年部门决算汇总公开单位构成包括:珠晖区统计局本级。



第二部分 2021年度部门决算表




收入支出决算总表





公开01表

部门:珠晖区统计局

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

306.01

一、一般公共服务支出

32

360.45

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

34


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

35


五、事业收入

5


五、教育支出

36


六、经营收入

6


六、科学技术支出

37


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

38


八、其他收入

8

3.00

八、社会保障和就业支出

39

9.69


9


九、卫生健康支出

40

12.95


10


十、节能环保支出

41



11


十一、城乡社区支出

42



12


十二、农林水支出

43



13


十三、交通运输支出

44



14


十四、资源勘探工业信息等支出

45



15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50

11.09


20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53



23


二十三、其他支出

54

3.00


24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

309.01

本年支出合计

58

397.18

使用非财政拨款结余

28


结余分配

59


年初结转和结余

29

88.17

年末结转和结余

60



30



61


总计

31

397.18

总计

62

397.18

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。





收入决算表










公开02表

部门:珠晖区统计局

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

309.01

306.01





3.00

201

一般公共服务支出

272.28

272.28






20105

统计信息事务

272.28

272.28






2010501

行政运行

111.82

111.82






2010502

一般行政管理事务

57.68

57.68






2010505

专项统计业务

19.30

19.30






2010507

专项普查活动

83.47

83.47






208

社会保障和就业支出

9.69

9.69






20805

行政事业单位养老支出

9.69

9.69






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.69

9.69






210

卫生健康支出

12.95

12.95






21011

行政事业单位医疗

12.95

12.95






2101101

行政单位医疗

12.95

12.95






221

住房保障支出

11.09

11.09






22102

住房改革支出

11.09

11.09






2210201

住房公积金

11.09

11.09






229

其他支出

3.00






3.00

22999

其他支出

3.00






3.00

2299999

其他支出

3.00






3.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。




支出决算表









公开03表

部门:珠晖区统计局

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

397.18

206.24

190.94




201

一般公共服务支出

360.45

169.51

190.94




20105

统计信息事务

320.45

169.51

150.94




2010501

行政运行

111.82

111.82





2010502

一般行政管理事务

72.85

57.68

15.16




2010505

专项统计业务

25.90


25.90




2010507

专项普查活动

109.33


109.33




2010599

其他统计信息事务支出

0.55


0.55




20199

其他一般公共服务支出

40.00


40.00




2019999

其他一般公共服务支出

40.00


40.00




208

社会保障和就业支出

9.69

9.69





20805

行政事业单位养老支出

9.69

9.69





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.69

9.69





210

卫生健康支出

12.95

12.95





21011

行政事业单位医疗

12.95

12.95





2101101

行政单位医疗

12.95

12.95





221

住房保障支出

11.09

11.09





22102

住房改革支出

11.09

11.09





2210201

住房公积金

11.09

11.09





229

其他支出

3.00

3.00





22999

其他支出

3.00

3.00





2299999

其他支出

3.00

3.00





注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。




财政拨款收入支出决算总表








公开04表

部门:珠晖区统计局

金额单位:万元

收 入

支 出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

306.01

一、一般公共服务支出

33

360.45

360.45



二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

9.69

9.69




9


九、卫生健康支出

41

12.95

12.95




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

11.09

11.09




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

306.01

本年支出合计

59

394.18

394.18



年初财政拨款结转和结余

28

88.17

年末财政拨款结转和结余

60





一般公共预算财政拨款

29

88.17


61





政府性基金预算财政拨款

30



62





国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

394.18

总计

64

394.18

394.18



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。




一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表

部门:珠晖区统计局

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

394.18

203.24

190.94

201

一般公共服务支出

360.45

169.51

190.94

20105

统计信息事务

320.45

169.51

150.94

2010501

行政运行

111.82

111.82


2010502

一般行政管理事务

72.85

57.68

15.16

2010505

专项统计业务

25.90


25.90

2010507

专项普查活动

109.33


109.33

2010599

其他统计信息事务支出

0.55


0.55

20199

其他一般公共服务支出

40.00


40.00

2019999

其他一般公共服务支出

40.00


40.00

208

社会保障和就业支出

9.69

9.69


20805

行政事业单位养老支出

9.69

9.69


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.69

9.69


210

卫生健康支出

12.95

12.95


21011

行政事业单位医疗

12.95

12.95


2101101

行政单位医疗

12.95

12.95


221

住房保障支出

11.09

11.09


22102

住房改革支出

11.09

11.09


2210201

住房公积金

11.09

11.09


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。




一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表








公开06表

部门:珠晖区统计局

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

187.44

302

商品和服务支出

15.41

307

债务利息及费用支出


30101

基本工资

75.49

30201

办公费


30701

国内债务付息


30102

津贴补贴


30202

印刷费


30702

国外债务付息


30103

奖金

36.49

30203

咨询费


310

资本性支出


30106

伙食补助费

1.06

30204

手续费


31001

房屋建筑物购建


30107

绩效工资


30205

水费

0.10

31002

办公设备购置


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

14.20

30206

电费


31003

专用设备购置


30109

职业年金缴费


30207

邮电费

3.19

31005

基础设施建设


30110

职工基本医疗保险缴费

14.74

30208

取暖费


31006

大型修缮


30111

公务员医疗补助缴费

10.65

30209

物业管理费


31007

信息网络及软件购置更新


30112

其他社会保障缴费

1.01

30211

差旅费

0.32

31008

物资储备


30113

住房公积金

12.72

30212

因公出国(境)费用


31009

土地补偿


30114

医疗费


30213

维修(护)费

0.05

31010

安置补助


30199

其他工资福利支出

21.08

30214

租赁费

0.09

31011

地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

0.39

30215

会议费

0.14

31012

拆迁补偿


30301

离休费


30216

培训费


31013

公务用车购置


30302

退休费


30217

公务接待费


31019

其他交通工具购置


30303

退职(役)费


30218

专用材料费

0.68

31021

文物和陈列品购置


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31022

无形资产购置


30305

生活补助

0.36

30225

专用燃料费


31099

其他资本性支出


30306

救济费


30226

劳务费

0.41

399

其他支出


30307

医疗费补助


30227

委托业务费


39906

赠与


30308

助学金


30228

工会经费

5.68

39907

国家赔偿费用支出


30309

奖励金


30229

福利费

0.03

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费


39999

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

4.58




30399

其他对个人和家庭的补助

0.03

30240

税金及附加费用








30299

其他商品和服务支出

0.15




人员经费合计

187.83

公用经费合计

15.41

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。




一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表











公开07表

部门:珠晖区统计局

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.60





0.60







注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。




政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08表

部门:珠晖区统计局

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。





国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开09表

部门:珠晖区统计局

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计


































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。



第三部分 2021年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计397.18万元。与上一年度相比,收、支总计各增加5.92万元,增长1.51%。主要是因为相关支出增加

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计309.01万元,其中:财政拨款收入306.01万元,占99.03%;上级补助收入0万元,占0%事业收入0万元,占0%经营收入0万元,占0%附属单位上缴收入0万元,占0%其他收入3万元,占0.97%。


三、支出决算情况说明

2021年度支出合计397.18万元,其中:基本支出206.24万元,占51.93%项目支出190.94万元,占48.07%上缴上级支出0万元,占0%经营支出0万元,占0%对附属单位补助支出0万元,占0%


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计394.18万元,其中:一般公共预算财政拨款394.18万元,政府性基金财政拨款0万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各增加2.92万元,增长0.75%。主要是因为相关支出增加。


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出394.18万元,其中:基本支出203.24万元,项目支出190.94万元。占本年支出合计的99.24%。与上一年度相比,财政拨款支出增加91.08万元,增长30.05%。主要是因为人口普查经费支出增加

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出394.18万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出360.45万元,占91.44%;社会保障和就业支出9.69万元,占2.46%;卫生健康支出12.95万元,占3.29%;住房保障支出11.09万元,占2.81%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为312.28万元,支出决算数为394.18万元,完成年初预算的126.23%,其中:


























1、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)

年初预算为118.52万元,支出决算为111.82万元,完成年初预算的94.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是:相关支出缩减。





2、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为22.58万元,支出决算为72.85万元,完成年初预算的322.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是:一般行政管理包含项目经费统计事业费。





3、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)

年初预算为34万元,支出决算为25.9万元,完成年初预算的76.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是:专项统计相关业务支出缩减。





4、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)

年初预算为100万元,支出决算为109.33万元,完成年初预算的109.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是:人员异动,社保基数增加。





5、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.55万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:相关业务支出增加。







6、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为40万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:相关业务支出增加。









7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为11.92万元,支出决算为9.69万元,完成年初预算的81.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是:相关业务支出缩减。









8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为13.2万元,支出决算为12.95万元,完成年初预算的98.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是:相关业务支出缩减。









9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为12.06万元,支出决算为11.09万元,完成年初预算的91.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是:相关业务支出缩减。






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出203.24万元,其中:人员经费187.83万元,占基本支出的92.42%,主要包括:基本工资、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费15.41万元,占基本支出的7.58%,主要包括:水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.6万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:

因公出国(境)费支出预算0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平

公务接待费支出预算为0.6万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本年度无公务接待费 ,与上年相比减少0.1万元,下降100%,下降的主要原因是本年度公务接待费缩减。

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车购置费支出与上年持平

公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车运行维护费支出与上年持平

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%因公出国(境)费支出决算0万元,占0%公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2021年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,我单位2021年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截至2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

珠晖区统计局2021年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

珠晖区统计局2021年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

珠晖区统计局2021年度机关运行经费支出15.41万元,比上一年决算数增加13.29万元,增长626.89%。主要原因是:相关业务支出增加。

十一、一般性支出情况

2021年度珠晖区统计局开支会议费0.14万元,会议用印刷费、办公费;开支培训费0万元,我单位2021年度无培训费支出;举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,无相关活动计划

十二、关于政府采购支出说明

珠晖区统计局2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至202112月31日,珠晖区统计局共有车辆0辆(台),其中:机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。


十四、关于2021年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。






第四部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。







第五部分 附件

2021年区统计局绩效评价说明(1).doc