珠晖区市场监督管理局2022年部门预算公开

              
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第一部分  2021年部门预算说明

  一、部门基本情况

  1、职能职责

珠晖区市场监督管理局主要职责是:负责珠晖区市场综合监督管理、市场主体统一登记注册、组织和指导区市场监管综合执法工作根据授权开展反垄断的相关工作、监督管理市场秩序、宏观质量管理、产品质量安全监督管理、食品安全监督管理综合协调

负责统一管理计量工作药品、医疗器械和化妆品的质量管理、风险管理、安全监督和安全应急管理、食品安全监督管理、统一管理计量工作、统一管理标准化工作、对认证认可工作及有关活动实施监督管理、本行业、领域的应急管理工作,对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理、实施知识产权战略,知识产权的保护、管理,指导知识产权创造、运用和服务促进工作,负责商标、专利执法工作。完成区委、区政府交办的其他任务。

2、机构设置

二、部门预算单位构成 

珠晖区市场监督管理局只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的只有珠晖区市场监督管理局本级。

三、部门收支总体情况 

2022年珠晖区市场监督管理局收入只安排了一般公共预算收入,未安排政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。支出既包括保障机关基本运行的经费,也包括业务工作专项支出。 

(一)收入预算:2022年年初预算数1485.73万元,其中,一般公共预算拨款1423.73万元,纳入预算管理的非税收入拨款62万元。收入较去年减少348.73万元,主要是因人员退休及去世工资性经费及人员公用经费拨款减少338.73万元,项目经费减少10万元。

(二)支出预算:2022年年初预算数1485.73万元,其中,一般公共服务支出1165.42万元,教育支出 0  万元,社会保障和就业支出119.07万元,卫生健康支出84.58万元,住房保障支出116.66万元。支出较去年减少348.73万元,主要是基本支出减少340.73万元,项目支出减少8万元。 

四、一般公共预算拨款支出预算 

2022年一般公共预算拨款收入1485.73 万元,具体安排情况如下: 

(一)基本支出:2022年基本支出年初预算数为1248.73万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

(二)项目支出:2021年项目支出年初预算数为237万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括业务工作经费和其他事务支出。其中: 1、是市场监管专项经费80万元,主要用于市场监督管理专项工作;2、是党建经费5万元,主要用于党建等方面支出;3、知识产权项目 20万元,主要用于知识产权保护及培育知识产权主体等方面支出4、食品安全项目工作经费70万元,主要用于食品抽检及普法检查宣传支出。

五、其他重要事项的情况说明 

1、机关运行经费 

2022年珠晖区市场监督管理局单位机关运行经费一般公共预算拨款61.56万元,比2021年预算减少 1.44万元,下降2 % 

2三公经费预算 

2022三公经费预算数为20万元,其中,公务接待费 0 万元,公务用车购置及运行费20万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费 20 万元),因公出国(境)费  0 万元。2021三公经费预算较2020年减少 0万元.

3、政府采购情况 

2022年珠晖区市场监督管理局政府采购预算总额 0万元,其中,政府采购货预算 0 万元;政府采购服务预算 0  万元。 

4、国有资产占用使用情况说明:截至20211230日,珠晖区市场监督管理局资产账面原值11298196.36元,账面净值7703422.82元,其中土地、房屋及构筑物账面原值9332310.8元,账面净值7362427.76元,通用设备账面原值1639413.53元,账面净值182968.07元,图书档案账面原值18000元,账面净值18000元,家具、用具账面原值308472元,账面净值140026.99.

5、预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1485.73万元,其中基本支出 1248.73万元,项目支出237万元。 

6、一般性支出情况:2022年本单位办公费10万元,拟用于采购纸制品,打印耗材及文件夹,档案盒等其他办公用品;差旅费15万元,拟用于人员办案、培训等因公外出差旅支出;电费共计14万元,拟用于支付局机关及十个市监所全年水电支出;会议费16万元,拟用于组织2022年党建及各种重大事项活动培训费10万元,拟用于人员市场监管领域专业技能培训;其他商品和服务支出15万元,拟用于其他支出;公务用车运行维护费20万元,拟用于10台公务用车燃油及保险维修等费用

六、名词解释 

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2三公经费:纳入省财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 第二部分  2022年部门预算表

1、

珠晖区2022年部门预算表(批复单位预算)调整后珠晖区市场监督管理局(1)

2、

财政修改后最新2022年珠晖区市场监督管理局单位部门整体支出及项目支出绩效目标表(模板)