2021年度珠晖区人民防空办公室部门决算

              
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目 录 

 

第一部分 珠晖区人民防空办公室概况 

一、部门职责 

二、机构设置 

第二部分 2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况 

十一、政府采购支出说明 

十二、国有资产占用情况说明 

十三、2021年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

 

 

 

 

 






第一部分 珠晖区人民防空办公室概况 

 

  

一、部门职责 

(一)负责拟订全区人民防空的基本战略方案,编制全区人民防空建设中长期发展规划和年度工作计划,经批准后组织实施。 

(二)根据国家批准的防护类别、防护标准,会同有关部门编制人民防空建设与城区建设相结合的规划方案,审核城区地下空间开发利用的规划方案。负责城区地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查,对重要经济目标防护体系建设进行监督检查。 

(三)组织管理人民防空工程建设。根据国家制定的防护标准和质量标准,对人民防空工程(含结合民用建筑修建防空地下室)建设实施计划、技术和质量管理。组织、协调人民防空工程维护管理和平时开发利用工作。 

(四)负责组织、协调城区防空袭方案的拟订,指导城区人口、战备物资疏散和掩蔽计划的制定,指导疏散基地建设,加强疏散地域建设,服务乡村振兴。组织有关部门编制应对灾害事故疏散防护预案,组织开展防空防灾演习、演练等工作。战时组织开展城区人民防空袭斗争。 

(五)负责人民防空指挥信息管理平台、通信警报和信息化建设,确保通信畅通、指挥高效。负责人民防空警报试鸣。 

(六)组织开展防空防灾的宣传教育工作,普及防空防灾知识,提高民众应对灾害事故自救互救技能。组织指导人民防空干部教育培训。 

(七)管理人民防空经费和资产,编制区本级人民防空经费预决算,并对使用情况实施绩效管理。 

(八)负责利用人民防空设施、设备和人防专业队伍,开展应急救援服务工作。 

(九)负责本行业、领域的应急管理工作,对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。 

(十)完成区委、区人民政府和区武装部交办的其他任务。 

二、机构设置及决算单位构成 

(一)内设机构设置 

    珠晖区人民防空办公室内设机构包括:本部门共有编制人数10人,在职人员7人。本单位有1个行政单位。 

(二)决算单位构成 

    珠晖区人民防空办公室2021年部门决算汇总公开单位构成包括:珠晖区人民防空办公室本级。 


 







第二部分 2021年度部门决算表 

 

 

收入支出决算总表





公开01表

部门:珠晖区人民防空办公室

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

160.70

一、一般公共服务支出

32

135.19

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

34


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

35


五、事业收入

5


五、教育支出

36


六、经营收入

6


六、科学技术支出

37


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

38


八、其他收入

8

61.67

八、社会保障和就业支出

39

26.96


9


九、卫生健康支出

40

11.86


10


十、节能环保支出

41



11


十一、城乡社区支出

42

0.73


12


十二、农林水支出

43



13


十三、交通运输支出

44



14


十四、资源勘探工业信息等支出

45



15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50

9.80


20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53



23


二十三、其他支出

54

25.58


24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

222.37

本年支出合计

58

210.13

使用非财政拨款结余

28


结余分配

59


年初结转和结余

29

38.92

年末结转和结余

60

51.17


30



61


总计

31

261.29

总计

62

261.29

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。