珠晖区科技和工业信息化局2022年部门预算公开说明

              
【字体:

珠晖区科技和工业信息化局2022年部门预算公开说明

 

 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、部门预算公开及三公经费预算

1、收支预算总表

2、财政拨款总表

3、部门支出预算总表

4、收入预算总表

5、财政拨款支出表

6、一般预算拨款支出预算表

7、一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目)

8、一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目)

9、公共财政拨款总计(政府预算经济科目)

10、政府性基金拨款支出预算支表

11、“三公”经费预算公开表

二、部门整体支出及项目支出绩效目标表



第一部分 2022年部门预算说明

 

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、贯彻落实国家、省、市有关科学技术、工业经济和信息化方面的方针政策和法律法规。组织起草科学技术、工业经济和信息化有关规范性文件草案,拟订并组织实施科学技术、工业经济和信息化规划和年度计划。指导协调政府各部门和乡镇街道的科技、工业、信息化管理工作。

2、负责全区工业和信息化领域的日常经济运行调节工作,编制并组织实施近期工业经济和信息化领域的经济运行调控目标、政策和措施。监测分析近期全区工业和信息化领域的经济运行态势,统计并发布相关信息,协调解决工业经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。

3、拟订全区新型工业化的发展战略,协调解决有关重大问题;综合管理全区工业经济,指导、协调和服务工业企业。负责推进信息化和工业化融合,推进全区工业信息化。指导全区工业技术创新、品牌升级和管理创新,引导优先发展高科技、高附加值产业,大力推进节能减排,发展低碳工业经济。负责全区优势工业产业与重点工业企业的培育和发展工作。负责指导全区规模工业企业的统计和考核工作。

4、会同有关部门研究提出全区科技发展、工业企业发展重大布局政策建议,参与对经济、多学科的综合性项目、引进项目的论证与决策,组织实施省、市、区科技专项、关键技术和共性技术攻关。会同有关部门提出科技体制改革的政策和措施建议、推进科技体制改革工作。

5、负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向的意见,按规定权限负责工业固定资产投资项目管理工作。

6、推进全区创新体系建设,会同有关部门推荐或认定创新型企业、民营科技企业和自主创新产品,加强技术创新平台的建设,促进民营科技和科技型中小企业的技术创新工作,推进中小企业服务体系建设和全民创业。

7、拟订科技服务业发展的政策和规划,拟订促进技术市场、科技中介组织发展的政策措施,负责技术市场、科技中介组织的指导和监督管理,负责全区科技奖励、科技保密、科技评估、科技统计、科技情况信息,推进民营科技工作。

8、研究提出多渠道增加科技投入的措施建议,优化科技资源;会同有关部门提出科技资源合理配置的政策建议,推动科技资源共建共享,促进科技和金融结合,建立科技金融服务的统筹协调机制。负责科技经费的预、决算和经费使用的监督管理。

9、牵头组织协调产学研结合工作,推进产学研创新联盟建设,会同有关部门制定科技成果推广政策,指导科技成果转化。

10、组织拟订科技促进农村和社会发展的政策措施,会同有关部门推进全区农村科技创新示范点建设,促进以科技改善民生为重点的农村建设和社会建设。

11、指导、协调全区科技、工业经济和信息化领域的对外交流与合作;指导全区科技、工业经济和信息化领域人才开发与培训工作。

12、负责职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

13、负责统计监测全面建成小康社会相关指标数据,并分析研究提出对策建议,及时发出预警信息。

14、承办区人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置

珠晖区科技和工业信息化局内设机构包括:本部门共有编制人数11人,实有人数11人。内设股室4个,分别为:办公室、经济运行股、计划与科技成果股、经济发展股。

二、部门预算单位构成

珠晖区科技和工业信息化局只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算144.48万元,其中,一般公共预算拨款144.48万元,政府性基金拨款0万元,上年结转0万元。收入较去年减少27.78万元,主要原因是人员经费、项目经费和日常公用经费的减少

(二)支出预算:2022年本部门支出预算144.48万元,其中:科学技术支出111.93万元,社会保障和就业支出11.99万元,卫生健康支出8.93万元,住房保障支出11.63万元,支出较去年减少27.78万元,主要原因是主要是科技技术支出,社会保障就业支出,卫生健康支出,住房保障支出各项支出都减少

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算144.48万元。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算128.48万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

1、工资福利支出107.51万元,其中:基本工资44.39万元,津贴补贴15.77万元,奖金3.7万元,绩效工资11.1万元,基本养老保险11.99万元,职工基本医疗保险缴费8.44万元,其他社会保障缴费0.48万元,住房公积金11.63万元。

2、一般商品和服务支出15.11万元,其中:其他交通费用9.17万元,其他商品和服务支出5.94万元。

3、对个人和家庭的补助支出5.86万元,其中:基本退休费4.52万元,其他对个人和家庭的补助1.34万元。

(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算16万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:其他科学技术管理事务支出16万元,主要用于科普活动宣传,科技服务能力提升,对区属改制企业困难职工的补助方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本单位无政府性基金预算拨款。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2022年本部门的机关运行经费15.11万元,比上年预算增加9.71万元,增长179.81%,主要原因是车补经费纳入了2022年部门预算,导致机关运行经费增加9.71万元

(二)“三公”经费预算:2022年本部门“三公”经费预算数为1.5万元,其中,公务接待费1.5万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021减少2万元,主要是严格遵守公务接待相关规章制度,厉行节约,杜绝不必要的公务接待开支

(三)一般性支出情况:2022年本部门会议费预算0万元,我单位2022年度无会议费支出;培训费预算0万元,我单位2022年度无培训费支出;我单位将严格控制会议和培训经费开支,原则上非必要不开支

(四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为144.48万元,其中,基本支出128.48万元,项目支出16万元。

七、名词解释

1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费:是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。




第二部分 2022年部门预算表

部门预算公开及三公经费预算_(501)珠晖区科技和工业信息化局

珠晖区科技和工业信息化局整体支出及项目支出绩效目标表