珠晖区财政局2021年部门预算公开

              
【字体:

珠晖区财政局2021年部门预算说明

目 录

第一部分 2021年部门预算说明

1、部门基本情况

2、部门预算单位构成 

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出预算

5、其他重要事项的情况说明

6、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、部门预算公开及三公经费预算

2、整体支出及项目支出绩效目标表

 

第一部分  2021年部门预算说明

 

一、部门基本概况

1、职能职责

1)组织贯彻执行国家财税方针政策,拟订和执行全区财政政策、改革方案,指导全区财政工作;分析预测宏观经济形势,参与制定各项宏观经济政策;提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;拟订和执行全区、政府与企业的分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。

  (2)起草财政、财务、会计管理等办法草案,制定和执行财政、财务、会计管理的制度及办法。

  (3)承担区本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度区本级预决算草案并组织执行;代编全区财政收支预算,汇总全区财政总决算;受区人民政府委托,向区人大报告区本级预算、预算执行情况和财政总决算;组织制订区本级经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。深化财税体制改革,按照财政与事权相匹配的原则,落实上级对区级专项转移支付制度。

(4)负责政府非税收入管理,建立健全政府非税收入管理制度;负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费,完善收费公示、听证制度;管理财政票据;负责管理全区政府采购行政审批工作。拟订政府采购制度;积极稳妥推进政府购买服务工作。

(5)组织制定国库管理制度、国库集中支付制度,指导和监督区本级国库业务,按规定开展国库现金管理工作;负责区本级财政银行账户、预算单位银行账户监督管理工作。

(6)负责制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度,按规定管理行政事业单位和规定范围内的其他国有资产;负责财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理;负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案,制定国有资本经营预算制度和办法,按规定管理资产评估工作。

 (7)负责办理和监督区财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款,参与拟订区级基础设施建设投资的有关政策,组织实施基本建设财务制度,组织开展政府投资项目评审;负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作;负责农业综合开发管理工作。

(8)会同有关部门监督管理区级财政社会保障和就业及医疗卫计支出,组织实施社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制区级社会保障资金(基金)预决算草案。

(9)贯彻执行政府债务管理的政策、制度和办法,防范财政风险;负责统一管理区政府债务,制定政府债务管理制度,按规定管理政府融资;按规定管理外国政府和国际金融组织贷(赠)款。

(10)负责管理全区的会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度,指导和监督注册会计师和会计事务所的业务,负责管理会计从业资格;拟订并组织实施全区会计规章制度。

(11)负责监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策和建议。

(12)负责组织、协调和指导全区的财源建设工作;负责拟定财源建设优惠政策并组织实施;组织编制和实施中长期建设发展规划。

 (13)承办区人民政府交办的其他事项。

2、机构设置

区财政局下设25个股室,3个二级机构(财政投资评审服务中心、财政事务中心、国库集中支付核算中心)

二、部门预算单位构成

区财政局只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有区财政局单位本级。

三、部门收支总体情况

2021年区财政局收入只安排了一般公共预算收入,未安排政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。支出既包括保障机关基本运行的经费,也包括业务工作专项支出。

(一)收入预算,2021年年初预算数1047.6万元,其中,一般公共预算拨款1047.6万元。收入较去年减少46.03 万元。主要是因为经费拨款减少。

(二)支出预算,2021年年初预算数1047.6万元,其中,一般公共服务支出925.32万元,社会保障和就业支出38.26万元,医疗卫生与计划生育支出45.72万元,住房保障支出38.3万元。支出较去年减少46.03万元,主要是因政策性工资调标、退休人员的增加以及该项目经费的调减。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入1047.6万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年年初预算数为526.6万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2021年年初预算数为521万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中:财政事业网络建设维护费58万元;投资评审中心工作经费152万元;财税改革业务经费10万元;党建工作经费2万元;派出纪检组工作经费3万元;财政事业费100万元;财税征管调度工作经费50万元;全区财会干部培训经费20万元;财政票据印制费15万元;非税工作经费17万元;乡财工作经费94万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款24 万元,比2020年预算减少3.6万元,下降 86.95%,主要因为在职人员减少

2三公经费预算

2021年“三公”经费预算数为 22 万元,其中,公务接待费15万元,公务用车购置及运行费7 万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费7万元),因公出国(境)费 0 万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平。

3、一般性支出情况:2021 年本部门印刷费预算1万元,用于编制工作、三定方案等材料印刷费;2021年本部门维(护)费预算6万元,用于全区机构中文域名网络维护和湖南省政务外网平台维护。会议费0.3万元,用于区委编委研究全区机构编制事项内容,参会人员10人;培训费1.1万元,用于全区机构编制业务培训内容,参加培训人员80人;不举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

4、政府采购情况:2021 年本部门政府采购预算总额55万元,其中,政府采购货物预算30万元;政府采购工程预算0万元;政府采购服务预算25万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2020年12月31日,珠晖区财政局共有车辆0辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

6、预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为1047.6万元,其中,基本支出526.6万元,项目支出521万元。

7、政府性基金预算收入支出情况:本单位无政府性基金收支。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2021年部门预算表

1珠晖区财政局2021年部门预算公开及三公经费预算



2珠晖区财政局2021年部门整体支出及项目支出绩效目标表格