2016年城管大队预算公开
【字体:大
中
小】
| 2016年度部门预算收入支出总表 | |||||
| 部门主要职责及部门预算单位构成: | |||||
| 单位名称:区城管行政执法大队 | 金额单位:万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 421.49 | 医疗卫生与计划生育支出 | 22.89 | 一、工资福利支出 | 321.37 |
| 其中:政府性基金 | 医疗保障 | 22.89 | 二、商品和服务支出 | 140.51 | |
| 二、上级补助收入 | 行政单位医疗 | 22.89 | 三、对个人和家庭的补助 | 91.61 | |
| 三、事业收入 | 城乡社区支出 | 501.68 | 四、基本建设支出 | ||
| 四、经营收入 | 城乡社区管理事务 | 501.68 | 五、其他资本性支出 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 行政运行 | 274.69 | 六、对企事业单位的补贴 | ||
| 六、其他收入 | 132.00 | 城管执法 | 226.99 | 七、债务利息支出 | |
| 住房保障支出 | 28.92 | 八、其他支出 | |||
| 住房改革支出 | 28.92 | ||||
| 住房公积金 | 28.92 | ||||
| 本年收入合计 | 本年支出合计 | 22.89 | 本年支出合计 | 553.49 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||||
| 上年结转和结余 | 年末结转和结余 | ||||
| 合计 | 553.49 | 合计 | 22.89 | 合计 | 553.49 |