【苗圃街道】2018年收支预算

              
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收   支   预   算   总   表
预算01表     单位:万元
收        入 支        出
项        目 本年预算 项        目 本年预算
一、一般预算拨款 655.60 一、基本支出 131.70
  经费拨款 640.60   工资福利支出 116.62
  纳入预算管理的非税收入拨款 15.00   一般商品和服务支出 6.50
  转移支付拨款 0.00   对个人和家庭的补助 8.58
二、基金预算拨款 0.00 二、项目支出 523.90
三、财政专户管理的非税收入拨款 0.00   专项商品和服务支出 508.90
四、经营收入 0.00   对企事业单位的补贴 0.00
五、上级补助收入 0.00   赠与 0.00
六、附属单位缴款 0.00   债务利息支出 0.00
七、其他收入 0.00   债务还本支出 0.00
      其他资本性支出 0.00
      基本建设支出 0.00
      其他支出 0.00
      专项对个人家庭补助 15.00
    三、经营支出 0.00
    四、对附属单位补助支出 0.00
    五、上缴上级支出 0.00
       
本年收入合计 655.60 本年支出合计 655.60
八、用事业基金弥补收支差额 0.00 七、结余分配 0.00
九、上年结余 0.00 八、年末结余 0.00
收入总计 655.60 支出总计 655.60