【苗圃街道】2018年收支预算
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收 支 预 算 总 表 | |||
预算01表 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
一、一般预算拨款 | 655.60 | 一、基本支出 | 131.70 |
经费拨款 | 640.60 | 工资福利支出 | 116.62 |
纳入预算管理的非税收入拨款 | 15.00 | 一般商品和服务支出 | 6.50 |
转移支付拨款 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 8.58 |
二、基金预算拨款 | 0.00 | 二、项目支出 | 523.90 |
三、财政专户管理的非税收入拨款 | 0.00 | 专项商品和服务支出 | 508.90 |
四、经营收入 | 0.00 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
五、上级补助收入 | 0.00 | 赠与 | 0.00 |
六、附属单位缴款 | 0.00 | 债务利息支出 | 0.00 |
七、其他收入 | 0.00 | 债务还本支出 | 0.00 |
其他资本性支出 | 0.00 | ||
基本建设支出 | 0.00 | ||
其他支出 | 0.00 | ||
专项对个人家庭补助 | 15.00 | ||
三、经营支出 | 0.00 | ||
四、对附属单位补助支出 | 0.00 | ||
五、上缴上级支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 655.60 | 本年支出合计 | 655.60 |
八、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 七、结余分配 | 0.00 |
九、上年结余 | 0.00 | 八、年末结余 | 0.00 |
收入总计 | 655.60 | 支出总计 | 655.60 |