【区民政局】2018年财政预算
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收 支 预 算 总 表
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预算01表
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单位:万元
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收 入
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支 出
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项 目
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本年预算
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项 目
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本年预算
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一、一般预算拨款
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1,173.93
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一、基本支出
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214.98
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经费拨款
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1,173.93
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工资福利支出
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193.60
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纳入预算管理的非税收入拨款
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一般商品和服务支出
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11.00
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转移支付拨款
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对个人和家庭的补助
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10.38
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二、基金预算拨款
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二、项目支出
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958.95
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三、财政专户管理的非税收入拨款
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专项商品和服务支出
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283.00
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四、经营收入
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对企事业单位的补贴
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五、上级补助收入
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赠与
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六、附属单位缴款
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债务利息支出
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七、其他收入
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债务还本支出
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其他资本性支出
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基本建设支出
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其他支出
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专项对个人家庭补助
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675.95
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三、经营支出
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四、对附属单位补助支出
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五、上缴上级支出
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本年收入合计
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1,173.93
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本年支出合计
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1,173.93
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八、用事业基金弥补收支差额
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七、结余分配
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九、上年结余
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八、年末结余
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收入总计
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1,173.93
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支出总计
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1,173.93
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